你好,可以的, 没问题
甲企业外购原材料,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额200万元,增值税26万元,运输途中发生损失5%,经查属于非正常损失。要求计算不得抵扣的进项税额
某工业企业为增值税小规模纳税人,原材料采用计划成本核算,A材料计划成本每吨为20元。本期购进A材料6000吨,收到的增值税专用发票上注明的价款总额为102000元,增值税额为13260元。另发生运杂费用4400元,途中保险费用419元。原材料运抵企业后验收入库原材料5995吨,运输途中合理损耗5吨。购进A材料发生的成本差异(超支)为( )元
发生非正常损失的材料和运输费用中含有的进项税金可以抵扣进项税吗?
华光实业股份有限公司从甲公司购入a材料2000件,单位价格80元,增值税专用发票上标明的增值税进项税额为25600元,款项已通过银行转账支付,但材料尚在运输途中。待所购材料运达企业后,验收时发现短缺50件,原因待查,经核实短缺的材料属于运输途中的合理损耗
老师,购进原材料支付的运费的增值税进项税额可以抵扣吗?
电子税务局推送的红利账单有错误,不反馈会有什么风险
我们公司是机械租赁公司, 购买的装载机用于租赁,这个装载机在会计账务处理里面 资产卡片如何选择类别?
收款方式我公司付款方是中国工商银行写这里分录的话是 借财务费用手续费。 贷银行存款?
老师好, 老板买了四万多的茶做招待用,做哪个科目比较合理一些?一下子走招待费不行吧?谢谢老师
进项税额转出不应该是39万吗
老师你好,去年已开票已回款3万,由业务问题退了1万,也没红冲发票,发票是3万的一张发票,可以部分红冲吗,谢谢老师
这个是商业汇票,是9月到期,现在对的话,这个利率是啥意思,一次扣吗
老师,我公司是卖彩钢的一般纳税人,卖出一批12万的彩钢,对方要求我们公司开13个点的税票,说他给我们打款的话给我们打多少钱,我们才给他开13个点的税票
借记待处理财产损益939为什么是错的,不应该是对的吗
老师 我们生产果脯 遗留下很多糖浆 这个糖浆要怎么入库才准确 本来糖已经作为果脯辅料做成本核算了