你好,借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利/ 利润 借:应付股利/ 利润,贷:库存现金
公司在12.1宣布分红98000元,记录在12.15,支付在次年1.5,年末的结账分录里面股份分红和现金股利怎么计数 ?
,股东每个预支工资(分红),然后从年底分红扣减,这个每个月怎么做分录,年底怎么做分录呢。
股东2月分红5万,已经现金支付。会计分录要怎么写
年底股红分红,现金支付完整分录要怎么写
2023年股东分红2020年的利润,怎么完整写会计分录
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗