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2022年的银行转账手续费已经入了财务费用科目了,但是发票是2023年2月银行才给开具的,而且开的是专票?现在拿到发票该怎么做账?

2023-03-10 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-10 16:10

借应交税费应交增值税进项,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。汇算清缴需要纳税调增。

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快账用户9713 追问 2023-03-10 16:13

为什么要纳税调增?调增哪一部分?是含税的财务费用还是不含税的还是这个进项税额?

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:15

你好,因为你加税合计多了费用,这一部分你抵扣了增值税,就不允许抵扣所得税了。

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:15

发票的税额调增 上面的分录也是指调增税额的。

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快账用户9713 追问 2023-03-10 16:16

那就是调增进项税额这一部分?

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:18

对的,是的,是这么做的。

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快账用户9713 追问 2023-03-10 16:19

不能红冲财务费用,贷以前年度损益调增

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:21

对的,是的,跨年的是这么做的。

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快账用户9713 追问 2023-03-10 16:27

这到底是按哪个做?您是说借财务费用(红字)贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷未分配利润 借财务费用 应交税费-进项税 贷未分配利润

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快账用户9713 追问 2023-03-10 16:27

还是按您这个?借应交税费应交增值税进项,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:33

你好,就是以前年度损益调整,不做财务费用。

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:33

这个财务费用不对,跨年了不是吗。

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快账用户9713 追问 2023-03-10 16:35

意思就是不能用以前年度损益调整来冲财务费用?

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:42

对的,是的,是这么做的。

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借应交税费应交增值税进项,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。汇算清缴需要纳税调增。
2023-03-10
你好,先把之前的无票费用分录红冲,然后根据发票再做相应分录 
2023-03-10
你好 ; 普票直接付在22年凭证后面  (汇算之前收到的话 );如果是专票 ;需要做; 借进项税 贷以前年度损益调整
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你好! 贷:财务费用 负数 进项税部分 借:进项税
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