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老师,法人的名字科目里既有其他应收,又有其他应付,这两个科目要怎么用,公司收法人是其他应收,公司付给法人用其他应付?

2023-03-09 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 14:40

你好 这个建议你统一用一个科目就可以的,这样核算会比较方便的

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快账用户3065 追问 2023-03-09 14:41

那这两个科目其中一个都可以用?

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:42

是的,用其中一个就可以的 这也是很多老会计的选择的

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快账用户3065 追问 2023-03-09 14:52

老师,那我想用其他应收的这个科目,调整的话具体怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:53

借:其他应收款 贷:其他应付款

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快账用户3065 追问 2023-03-09 14:55

余额有多少,金额就要填多少是吗,但是现在科目余额表贷方还有余额

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:59

是的,看你其他应付款的余额的

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你好 这个建议你统一用一个科目就可以的,这样核算会比较方便的
2023-03-09
以后还是其他一个付款。
2023-12-26
你好。可以这样处理的您好,可以这样处理的。
2022-06-13
那个科目的余额是正数就选用那个科目,把科目合并了
2023-12-11
可以的,可以这么做的。
2023-12-12
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