你好 不用 0报也可以的
老师公司没给员工发工资,我这月直接报法人零申报,还是把员工和法人的都零申报呢
公司目前只有法人和一个员工,实际只给员工开工资,法人不开工资,申报个人所得税时是不是可以给法人做零申报,然后员工做正常申报?
老师,分公司负责人发工资在总公司。新分公司成立第一个月,没有人员。只能给负责人进行个税零申报,后期有其他人员还用给他零申报吗?还是直接不申报了?
之前公司没有员工,我按照法人零工资做的个税申报,后来有员工了,我还需要给法人做零申报吗?
老师,之前没有人员自然人客户端一直给法人零申报。现在有了工作人员,给工作人员申报个税,还用给法人零申报吗?
老师问一下这个月购进4966.95吨库存金额不含税是7715166.22单价是1553.30056这个月收入是5505259051不含税,销售了3596.61吨,销售成本是5586616.33成本大于收入了什么原因?老师看下我做的对吗?不对的话怎么写分录?
你好,老师,公司换了法人,之前应收账款一直挂着一笔未付的款,现在法人也换了,财务也换了,这笔应收账款一直在账上挂着。也没有地方要,要怎样处理?
母子公司,子公司卖了商品给母公司,是不是子公司正常做收入和成本的结转,子公司开票给母公司,这情况是内部交易吗
老师,老板要还钱给公司,取现给我,让我拿去银行存到公账,这样可以吗?到时入账可以冲老板的借款吗?
老师,请问森林植被摊销费一般摊销多少年了?
老师你好,是小规模纳税人经济联合社,现在2025年1月有一笔发包收入,一共收了250万发包收入,其中一部分200万是属于各自然村的,有50万是属于经济联合社的收入,应该怎样报税?那个收入怎样确认才可以,收入是一年的
老师,综合税负率怎么算?
老师,你好小规模纳税人,24年12月暂估成本 借:工程施工-直接材料款17万 贷应付账款-暂估17万 当初写的结转分录,借:主营业务成本17万,贷工程施工-直接材料17万,25年对方给开具的发票后,我现在如何冲红暂估分录呢?麻烦老师指导一下谢谢
老师,我做的是内账,外账是交给代账公司做的,我想问一下我做内账需要记税费吗?例如交3个月房租8000元,我是直接记 借:预付账款-房租 8000 贷:银行存款 8000 还是 借:预付账款-房租 应交税费-应交增值税 贷:银行存款呢?
老师请问这种发票可以作为成本抵扣吗?
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老师,那我是不是只给新员工申报,法人不用申报了
你好 是的 可以这样的