你好 借:银行存款,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行存款,其他业务收入,应交税费—应交增值税(销项税 额)
7.9月21日,以银行存款支付向阳公司购入原材料的价款。 8.9月26日,出租给佳和公司的包装物退回30个,按合同规定,以银行存款退还佳和公司押金3000元,其余3000元作为收入处理,增值税税率13%。 (三)要求:根据上述经济业务编制会计分录。
1.9月20日,出租给佳和公司包装物60个,收取押金6000元,存入银行。2.9月26日,出租给佳和公司的包装物退回30个,按合同规定,以银行存款退还售和公司押金3000元,其余3000元作为收入处理,增值税税率13%。
1.9月20日,出租给佳和公司包装物60个,收取押金6000元,存入银行。2.9月26日,出租给佳和公司的包装物退回30个,按合同规定,以银行存款退还售和公司押金3000元,其余3000元作为收入处理,增值税税率13%。要求编制会计分录。
其他应付款1.昌江公司因业务需要,向B公司租入办公用房和生产车间,每月需支付的房租分别为6000元和10000元,不考虑增值税。(1)编制发生应付未付租金的会计分录。(2)编制支付租金的会计分录。2.昌江公司出借给C公司包装物一批,收取包装物押金30000元,存入银行。一个月后收回出借的包装物,以存款退还押金。(1)编制收取押金的分录。(2)编制退还押金的分录。
9月20日出租给佳丽和公司包装物60个收取押金6000元。存入银行。9月26日出租给嘉禾公司的包装物退回30个,按合同规定以银行存款退还家和公司押金3000元,其余3000元作为收入处理,增值税。税率13%其余3000元作为入账价值分录是借其他业务收入2670应交增值税390贷银行存款3000这个分录对吗
怎么查个人一整年交的医保和社保,一整年能导出来的,
发票是专票,报销重复转了,当时入账借:管理费用,应交税费(进项税额),贷:银行存款,现在已经红冲,想问接下来一步怎么入账?
公司买一辆二手车,钱由其他公司付款,车入到公司名下,钱不用还其他公司,如何处理
两免三减半的企业,前两年盈利不交企业所得税,三年第三年盈利了,交的是第三年的单独盈利的企业所得税?还是一二三年累积下来盈利的税?
一般纳税人上个月开了张3%劳务服务专用发票出去,公司能抵扣进来的材料费发票吗
老师,5月还没有报4月的税,可以开5月的发票吗?
C公司的股东是A公司,B公司 这种是母子公司吗
老师起初建账只有银行余额和预收账款,找不到对应账户怎么建账
汇算清缴是的工资薪金支出,应该按照管理费用-工资还是应付职工薪酬-工资填写
请问收承兑,是怎么收,需要什么手续吗
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