你好需要计算做好了发给你
甲公司委托乙公司销售商品,1万件商品已经发出,每件成本为150元。合同约定,丙公司应按每件200元对外销售,甲公司按售价的10%向乙公司支付手续费,乙公司销售5000件,款项已经收到,甲公司收到乙公司开具的代销清单,同时向乙公司开具一张相同金额的增值税专用发票,甲、乙公司进行了款项结算,剩余商品退回,适用的增值税税率为13%,金额用万元表示,编制甲、乙的会计分录
甲公司委托乙公司销售A产品200件,A商品已经发出,每件成本为50元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。乙公司对外实际销售150件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为15000元,增值税税率为13%,款项已经收到。 甲公司收到乙公司开具的代销清单时,向乙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。假定除上述情况外,不考虑其他因素。 要求:(1)编制甲公司发出商品时会计分录 (2)编制甲公司收到代销清单时会计分录 (3)编制收到乙公司货款时会计分录
甲公司委托乙公司销售商品100件,乙公司按每件200元的价格出售给客户,田公司按照售价(不含增值税)的10%支付给乙公司手续费(不含增值税,其增值税税率为6%。该商品成本120元/件,增值税率13%。乙公司实际销售时,向买方开出一张增值税专用发票,发票上注明甲商品售价20000元,增值税2600元。甲公司在收到乙公司交来的代销清单时,向乙公司开具一张相同金额的增值税发票。乙公司在收到代销手续费时向甲公司开具增值税专用发票。(1)商品委托与受托:(2)销售:(3)结转代销商品(4)受托方转嫁增值税代缴义务(5)确认代销收入与费用:(6)货款结算
甲公司委托乙公司销售商品100件,指定销售价格为1000元/件,该商品成本为600元/件,增值税税率为13%。假定代销合同规定,乙公司仍按每件1000元售给顾客,甲公司按售价的10%支付乙公司手续费。乙公司在实际销售时,实际销售75件,向买方开具一张增值税专用发票,款项已收到。甲公司在收到乙公司交来的代销清单时,向乙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。未销售完的商品如数退给甲公司。要求,作甲、乙公司的会计分录。急
甲公司委托乙公司销售商品200件,商品己经发出,每件成本为60元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按售价的10%向乙公司支付手续费。乙公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10000元,增值税税额为1600元,款项已收到。甲公司收到乙公司开具的代销清单时,向乙公司开具一张相同金额的增值税专用发票,并收到乙公司提供代销服务开具的增值税专用发票,注明的价款为1000元,增值税税额为60元。假定:甲公司发出商品时纳税义务尚末发生;甲公司对商品采用实际成本进行日常核算。甲公司应编制如下会计分录:
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?