同学你好 这个计入费用
老师,我们公司新设立,这个月电子税务局查到收20-30张专用发票,但是对应的纸质专用发票还没有见到。那么我可以这个月不认证、抵扣这些专票吗?
老师,公司现在收到业务员报销的一张发票,发票内容是会议费,发票已经做账,但是这笔费用的实际情况是给业务员的团建费,现在税务局查到这个发票是虚开的,我们公司怎样写情况说明给税务局呢
老师,公司现在收到业务员报销的一张发票,发票内容是会议费,发票已经做账,但是这笔费用的实际情况是给业务员的团建费,现在税务局查到这个发票是虚开的,我们公司怎样写情况说明给税务局呢
老师你好,税务局电话通知说我们有一张虚假发票,普票,要我们写报告过去。但是我们查账了,实际上没有拿到这张票来入账,也没有交易往来。这个报告要怎么写呢
老师好我公司上个月收到一张过路费40元的专票 没有业务员报费用 但是在电子税务局上能查到这张票 这个账务处理怎么办?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?