你好,你说的是按照大类吗? 商品有没有明细账,进销存?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师好,我公司购进一些设备零配件,经过组装后,销售给甲方,开出的销售收入发票内容是和甲方合同约定的清单里经过组装的商品名称,期末账务处理结转成本,库存商品出库时,出库单按照销售发票名称填写,会计分录结转库存商品,按照购进时入库商品名称做出库分录,对吗?
请问,我是做生鲜配送公司的种类较多 账务处理录入库存商品时只要按商品分类录入吗?如果按商品分类录入 那月底怎么核对库存对不对呢?
老师好。我做食品公司的账目,底单对账后我做的分录是借方应收款,贷方主营收入。购进时我做的分录是借方库存商品,贷方应付款。那请问出库怎么做?是不是对账的底单就是我的出库数?
就是我们有单独进销存软件,然后买了个简单的记账金蝶网页版不带进销存的,可以借库存商品没分种类,贷应付账款或者银行存款,我想表达的是没有发出库存商品这个分录可以的吗,因为对应的供应商和发出的时候我这边都不知道 商务那边登记的。我这边需要做对应的发出库存商品分录吗。具体要怎么做
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
有进销存系统 财务系统是按照大类录入的 月末结转是按照进销存成本结转销售成本的
那你去盘点的时候,盘点大类也就可以的,有不一致的话,再去查详细的看你的入库单出库单。
是不是月末核对进销存大类余额?如果不对再细查?
你好,月末或者是半年或者是年末盘点都可以的。
这个月末我出库后有的大类是负数 本来这些商品都是如库后直接出库的
好,出现负数肯定不对。