企业预缴增值税时: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款
A公司本月工程款300万元,全额开具发票,在项目所在地B市预缴税款。(A公司为一般纳税人,缴纳税款有增值税预缴、城建税、教育费附加、地方教育费附近、印花税、企业所得税),老师计提和缴纳的会计分录怎么写
2022年10月份我们总包预交税400万元,增值税为165137.60元,城市建设维护税8256.88元,教育费附加4954.13元,地方教育费附加为3302.75元,企业所得税3669.72元,印花税1200元。工程为9个点税收,预交时劳务分包预交200万元,分包税收为3个点,增值税为58252.43元,城市维护建设税2912.62元,教育费附加1747.57元,地方教育费附加1165.05元,企业所得税3883.50元,印花税600元。 本次预交为差额预交,请问老师我们总包方会计分录怎么处理
老师好,一、我们公司一月预缴增值税10万元,教育城建问1万元。印花税1000元;二、三月份缴纳增值税30万元,教育城建附加3万元,印花税3000元;请问老师这个分录怎么写,麻烦帮我写个样本。谢谢老师!
老师好,一、我们公司一月异地预缴增值税10万元,教育城建问1万元。印花税1000元;二、一月本地份缴纳增值税30万元,教育城建附加3万元,印花税3000元;请问老师这个分录怎么写,麻烦帮我写个样本。谢谢老师!
老师好,我公司小规模纳税人,2020.2月把自建车间暂估转入固定资产2700万元,2022年由于欠款,法院拍卖19154000元,法院直接扣增值税 土地增值税 城建税 教育附加 印花税共计180多万元,请问老师分录怎么欣呢
老师你好,请问哈税收编码在哪里可以下载做完整的
小微企业企业所得税问题,利润不超100万的是按5%纳税,100-300万的是10%,超过300的部分是25%算企业所得税吗?还减半征收嘛?
我在一家新注册的企业,有设备进项增值税发票进来,暂时无经济业务,我该怎么处理这些进项票。
老师,我们单位做建材销售的,目前进项瓷砖有800*800规格的,但是现在要给别人开票,合同签订规格是,400*800的,800*1200的,400*400的,那现在这种情况可以开发票吗
出库单的日期要和开票日期一样吗
老师您好,在有个公司零申报了工资,但是抵扣了5000的个税,在另一个公司也申报了个税,这种情况应该怎么处理呢?
老师好,我问一下在两个公司兼职,出现重复享受5000税前扣除,这是怎么回事
期末余额+本期减少发生额=期初余额+本期增加发生额,这句话错在哪里
老师,跨境电商公司如何做账报税呢?
老师初级课电脑怎么登陆?
附加税 借应交税费应交城建税/印花税 贷银行存款