是的,要先反结,不然不能直接反结2022年的账。
你好,老师,我们用的t3软件,2022年已经年结,结果发现有凭证摘要有错误想要修改,还有一个费用的部门下错了,能直接反记账反结账么?会不会对下一年的账有影响?需要重新年结么?
你好,老师。反结账的功能是只能反结账最后的一期吗,我打个比方,比如我的软件里有2020年9月份到2022年6月份的记账凭证,然后我去反结账,是不是我反结账后只能修改或增加2022年6月份的记账凭证,而不能修改或者增加2022年5月的凭证呀
老师你好,2022年4月的账,我已经结账,但是现在9月了,才收到几张餐饮和住宿发票,那我要反结账吗
2023年1月反结账改了2022年的账,导致资产负债表和电子税务局里面12月份填的数据不一样,有事没
老师 2022年已经结账 财务报表也报过了 发现去年没有计提所得税,根据您们的经验 是在2023年1月调整 还是反结账修改12月
工商年报里社保单位缴费基数,填平均工资,还是工资总额?
报销人和领款人同一个人,报销人处已签字,可以在领款人处写同上这两个字吗
老师,你好,我想问一下,出纳银行日记账可以用excel表格做吗?
老师,这个应该选什么,我觉得4.5万好像不对,应该1万,8-9两个月
老师好,独资企业给法人发的工资扣个税吗
老师,劳务公司的,好几个地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬头就可以报销(差旅),好几个项目的,是不是得按项目来呢
接代账会计账,如果账实不符,需要调还是接着做
老师,我司叫我5月核算成本,然后我看系统入库A订单3000个,成品分两次入库,是2025年2月24日入库2000个,2025年03月03日入库800个,直到今天2025年4月29日还有200个未结单,但是生产日报表这样写2025/3/11成品做2000个并入库,这明显是做假报表了?还是说他把B订单做好的,入库到A订单先
老师好,我是建筑内账,我想问下一笔账款,如何做会计分录,李这个卡500转入甲公司,甲公司代支付给供应商乙,怎么做会计分录呢? 我做的是第一步:借:其他应收—甲公司 贷:银行存款—李(这可不可以做成库存现金呢) 第二步:借:应付账款—乙 贷:银行存款—甲公司 这样是否正确?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗
那等于说,如果我要修改2022年10月的账,必须先要反结2023年1月、2月、2022年的12月、11月、10月的账,是吗?
是的,需要这样做才可以
流程能告知一下吗??
一直点反结帐就可以,直到把10月份结了就可以
一直点反结帐就可以,直到把10月份反结了就可以
好的。如果反结账,不需要把已做的凭证删掉吧
不需要,在10月份如果涉及损益的,需要重新结转损益
原来的结转损益凭证就会被去掉