同学你好 企业所得税的话五月底之前申报就可以
老师好!请问去年的季度企业所得税是要在这个月申报前预缴完吗?还是可以到汇算清缴?
请问老师,第一季度纳税申报期截止4.18号,如果我在3月31日至4.18之剑做汇算清缴的话,可以在第一季度弥补亏损吗,还是必须要在3月31日之前做汇算清缴才能在第一季度企业所得税申报时弥补亏损呢
老师,请问2021年年终奖是2022年4月底发放的,那企业所得税汇算清缴是在5月申报完个人所得税后申报,还是说也可以在之前申报
老师,问一下我单位企业所得税汇算清缴需要纳税调增补交税款,我现在3月可以汇算清缴申报吧,申报后这个税款我必须这月缴吗,还是在五月底之前交了就可以
老师 我报汇算清缴 小规模纳税人 然后我去年有一个招待费 是纳税调增 所以我就需要补交企业税吗 第一个是年报 第二个是企业月报表
不是,老师,是我们公司正常的开票税率是6%.然后出售购入时13%的固定资产,已经抵扣了,是不是我们自己开不出13%的发票,需要去税务局代开
老师也就是说购进的时候固定资产是几个税率,出售就按几个税率缴纳增值税吗?那如果公司税率是6%.出售固定资产是不是公司自己开不出来票,要去税务局代开
老师公司出售固定资产的增值税是几个点,比如购进是13%都已经抵扣过了
老师公司签订信息服务费合同需要缴纳印花税吗?还有签订居间费需要缴纳印花税吗
老师,公司处置固定资产需要缴纳那些税
老师你好!不含税申报收入是1272390.83元(增值税3%是38171.72元),本期应纳税额减征额是12868.5元,为什么是这个数,这个是怎么计算的?应纳税额是25303.22元,????
老师,个体户0申报怎么申报啊
老师请问下一个员工2023年7月已经离职了,可是公司还一直给申报着个税呢,今年这个员工从个税系统里做了申诉了,然后税务让把个税系统更正申报表(就是把这个员工从个税系统里的工资都删除掉)也已经更正好完了,那我更正2023年汇算清缴申报表时更正哪里呢,需要把2023年的那个员工工资调增是吧,那2023年的账就不用动了是吧
发票内容开的是 经纪代理服务*机票款 电子普票可以抵扣玛
开3%或9%的建筑服务发票,当月报工人个税的标准是多少?只用开票当月报还是分几个月报
我知道5月底申报,我是想问,我现在报了这个月底就得补交上税款吗,还是到5月底之前在交也可以
老师,我打字那么多,你就不能仔细看看我问题是啥吗?
我在问交税款的时间,不是申报时间
同学你好 这个月申报了就得缴税的
申报和缴纳不是两个动作吗。我们公司没钱,每月初报税之后,老是等到15号交,我就问你我现在报了,5月底交款可以不
好的,明白了,谢谢
同学你好 这个申报了就要交税的