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请教,公司要注销,应付工资与其他应付款股东都有余额,但是肯定也不付了,增值税进项还有留抵几百元,税控盘技术维护费还有280元没有抵扣,这些都怎么处理呢?谢谢

2023-03-03 08:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 08:21

留底的你进项转出就可以的,这个是什么业务的,你增加到成本费用里面 280你直接抵扣所得税就可以做做管理费用,不需要抵扣 应付工资红冲你计提的其他应付款不支付的,你老板的可以转到实收资本。或者是转到营业外收入都行。

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快账用户3676 追问 2023-03-03 08:26

您可以帮我写出分录来么?谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-03 08:33

借管理费用,贷应交税费、预交增值税进项转出, 借管理费用、办公费,贷银行存款 借应付制工薪酬工资,借管理费用工资负数 借其他应付款,贷实收资本或者是营业外收入

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快账用户3676 追问 2023-03-03 08:41

谢谢老师,注销时不必要把实收资本全部补齐吧?

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齐红老师 解答 2023-03-03 08:42

在认缴期内的没有关系。

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快账用户3676 追问 2023-03-03 13:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-03 13:42

不用客气,工作愉快

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留底的你进项转出就可以的,这个是什么业务的,你增加到成本费用里面 280你直接抵扣所得税就可以做做管理费用,不需要抵扣 应付工资红冲你计提的其他应付款不支付的,你老板的可以转到实收资本。或者是转到营业外收入都行。
2023-03-03
补开给你们的你按照实际的业务做账就可以了,进项做留抵就可以了
2020-08-05
同学您好,您的意思是要两个公司合二为一还是分开独立经营
2021-03-10
嗯,这样做就可以的哦
2020-08-01
同学,你好,稍等一下
2023-09-01
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