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老师您好 今天背书收到货款493500 贴息6500(实际客户转50万) 贴息费用我们承担3500客户承担3000 请问这笔业务怎么写分录

2023-03-02 22:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 22:30

您好,借 银行存款 493500    差额是财务费用  贷 应收票据 500000

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快账用户9926 追问 2023-03-02 22:41

然后我们又退给这个客户297000。可不可以再借方写-297000

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齐红老师 解答 2023-03-02 22:42

可以,这个是可以的哈

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快账用户9926 追问 2023-03-02 22:54

因为客户也要承担贴息费 是不是 借 银行存款493500。财务费用3000 贷应收账款496500

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齐红老师 解答 2023-03-02 22:55

到最后是这样的,最后

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您好,借 银行存款 493500    差额是财务费用  贷 应收票据 500000
2023-03-02
您好 是的 这样账务处理正确的
2023-04-25
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
就按照借银行100 贷:预收100 等实际纳税义务产生借预付100,借应收或者银行20 贷收入120
2021-06-10
借库存商品贷,应付票据,借银行存款财务费用贷应付票据。
2020-06-29
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