你好,需要做账务处理的吗?
(6)16日,销售给乙企业B产品200件,单价500元/件,计100000,增值税销项税额13000元。购货方已预先汇来货款100000元,收到产品后开来1张3个月的商业承兑汇票补付余款,号码C0873。
写出以下产品生产业务的会计分录。(二)实训资料某企业为一般纳税人,20x5年8月发生以下有关销售的经济业务。(1)3日,销售给甲企业A产品100件,单价500元/件,计50000元;B产品200件,单价500元/件,计100000元。增值税销项税额共计19500元。收到转账支票1张,号码834560存入银行。(2)5日,销售给乙企业A产品200件,单价500元/件,计100000元,增值税销项税额13000元。货款尚未收到。(3)8日,销售给甲企业B产品300件,单价500元/件,计150000元,增值税销项税额19500元。收到银行承兑汇票1张,号码IC0453。(4)11日,支付广告费100000元,开出转账支票1张,号码244625。(5)13日,以现金支付销售产品运费500元。(6)16日,销售给乙企业B产品20件,单价500元/件,计100000元,增值税销项税额13000元。购货方已预先汇来货款100000元,收到产品后开来1张3个月的商业承兑汇票补付余款,号码1C0873。
实训四产品销售业务的账务处理(一)实训目的掌握产品销售业务的账务处理。(二)实训资料某企业为一般纳税人,20x5年8月发生以下有关销售的经济业务。(1)3日,销售给甲企业A产品100件,单价500元/件,计50000元;B产品200件,单价500元/件,计100000元。增值税销项税额共计19500元。收到转账支票一张,号码0834560,存入银行。(2)5日,销售给乙企业A产品200件,单价500元/件,计100000元,增值税销项税额13000元。货款尚未收到(3)8日,销售给甲企业B产品300件,单价500元/件,计150000元,增值税销项税额19500元。收到银行承兑汇票一张,号码IC0453。(4)11日,支付广告费100000元,开出转账支票一张,号码2844562。(5)13日,以现金支付销售产品运费500元。(6Y16日,销售给乙企业B产品200件,单价500元/件,计100000元,增值税销项税额13000元。购货方已预先汇来货款100000元,收到产品后开来一张3个月的商业承兑汇票补
16)16日,销售给乙企业B产品200件,单价500元/件,计100000元,增值税销项税额13000元,购货方已预先汇来货款100000元,收到产品后开来1张3个月的商业承兑汇票付余款,号码|CO873。(7)19日,结转A、B两种产品的销售成本,A产品单位成本400元,B产品单位成350元。
16日,销售给乙企业B产品200件,单价500元每件,计100000,增值税销项税额13000。购货方已先汇来货款100000元,收到产品后开来一张3个月的商业承兑汇票补付余款。会计分录怎么写
A公司取得3000元,B公司取得7000元,在B公司交512.52,求个税和社保的缴纳公式、过程及答案
我们之前有个发票个人代开的 然后他要交个税,不交了要冲红并且不重开 现在税务局问我们是什么原因,我该怎么跟他说呢?
老师。 一张订单一半属于软件收入一半属于设备收入,我开票可以开在一张发票上不?软件申请了即征即退
销售预收充值卡,比如对方充200我提10元,我这边是不是只要确认10元的收入?对方开190的预收款发票给我?
麻烦问下,一般纳税人处置公司的车只按照简易税率征收增值税吗
单位是一家培训会议承接机构,为了吸引客源准备以发放优惠抵用劵的形式促销,这种从账务处理到纳税方面应该怎么入账?比如发了500元抵用券,实际消费金额应该是3000元,抵扣后实际收到2500的住宿及餐费收入。
什么递延所得税资产,什么样需要确认递延所得税资产
请问私卡付了货款,但是开了发票给我,现在账上显示我还欠对方钱,要怎么平掉
老师好,请问幼儿园收到陪餐费用应该怎么记账?交易渠道是库存现金
公司2022年被认定为高新技术企业,22年账上没有研发费用,但是税务申报表—利润表里研究费用有数额,不知是什么数额。22年企业所得税汇算清缴申报表,a107012,第二行自主研发 合作研发 集中研发有数额,等于第三行人员人工费用。。但我把2022年研发人员工资加起来,不等于这个数,比这个数小。。。。我想问,今年我们要进行高新技术企业复审了,找第三方机构出审计报告什么的,会要求我们公司提供人员人工费用明细吗?之前会计离职好久,我怎么找数也跟汇算清缴报表里的对不上