同学你好 对的 要更正的哦
老师我今年第一季度跟第四季度的企业所得税数据报错了,去更正申报吗?
老师,您好!我去年三、四季度企业所得税预缴申报表填错了数,我去电子税务局更正,然后三季度的提示不允许更正,四季度没有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度还要更正吗
去年第四季度有俩月工资计提数错了,今年反结账改正确了。那么需要更正去年的季度财报和企业所得税申报吗?
你好,去年第四季度工资表修改了一下,那么第四季度的企业所得税和年度所得税都要更改吗
第四季度财报和年报财报资产总额都正确,但第四季度企业所得税季末资产总额填错了,导致企业所得税年报表评论资产数是错的,因为已经汇算清缴,第四季度所得税申报表更改不了,企业所得税年报是否要将平均资产更正成正确数字?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
那不更正的话,可以今年汇算清缴填入正确的OK吗?
同学你好 这个可以的哦