对的,是的,需要这么做的。
老师,我在做汇算清缴时, 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企,填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表, 3.在A105000纳税调整项目明细表里,业务招待费支出项目的税收金额就带不出来,业务招待费就要全部成调增金额,这要怎么办?
老师,小微企业有研发支出,填企业所得税汇算清缴表时 企业基础信息表里要选研发支出辅助账样式吗?表7010和7012都要勾选吗?
公司是申请了科技型中小企业,但还没有设立研发费用,可以在224研发支出辅助账样式选择否吗?这里选了否,还要选填研发费用加计扣除优惠明细表
老师您好,问一下,汇算清缴,企业基础信息表,224研发支出辅助帐样式,一般是勾哪个,我们是高新技术企业,生产企业
老师,我们是去年23年底评上高新技术企业,我在申报23年汇算清缴时跳出企业所得税年度纳税申报表填报表单 《企业基础信息表》“224研发支出辅助账样式”未填报: 表单A107012不允许勾选! 我在企业基础信息表处没有找到这个在哪里?
呃,账上有现金500多500多万亏损,然后现金亏损500万,这样的话会有涉涉税风险,如何调账才能做好这笔账呢?用什么方法做呢?
欧老师接一下,其他老师勿接为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
请问老师,租赁合同,公章是公司的章,但是法人的名字是错的,有影响么?需要重新签订么?
亏损弥补是用挣钱的,就是年份弥补以前五年的那个就是亏损,那以后年度的亏损可以用先前的盈利来弥补亏损吗?比如说第一年亏十万,第二年亏20万,第三年亏30万,第四年挣了100万,我可以弥补第一年,第二年,第三年的亏损,我我以后就五年,我又亏了十万,第六年又亏了十万,我可以用第四年的100万块钱来弥补吗我?
苹果老师接其他老师勿接
老师,你好。请问我们公司需要收对方公司运费2万元,但要支付给对方公司3万元的赔付款,因此我们给对方开2万元的运费发票,对方给我们开3万元的商品赔偿的发票,最后我们转1万元给对方公司(3一2=1万元),请问这档处理可以吗?(还是说必须我们转3万给对方,对方再转2万给我方)
你好老师,企业所得税这块儿,怎么区分5%和25%征收。
苹果老师接其他老师勿接
苹果老师接其他老师勿接
信息技术咨询服务,专用发票一般税率是多少?
研发支出辅助账样式是选2021版吗
你看一下你平时用的是哪一个,目前一般都是2021这一个。
税务局网站里面最新的是2021。
有业务招待费,但是没看到有业务招待费的填报表单,是可以不用选吗
好,纳税调整明细表在这里面。
扣除项目的第二行就是。
老师,只要有固定资产折旧,没有调整,要填5080的资产折旧调整明细表吗
是的,不管需不需要调整,都需要填写。
那5050表里第一行的工资薪金支出 包括社保和福利费吗
啊,是职工薪酬明细表吗?如果是的话,不包含。
期间费用明细表,这个包含里面的。
是职工薪酬纳税调整明细表,听说工资薪金支出是通过了应付职工薪酬项目的都包含
职工薪酬明细表,工资福利费、工会经费、社保公积金在下面都有明细。
可能都填写到工资薪金里面,如果下面的明细怎么填写?
老师,资产折旧调整里红框的都要填吗,还是只填原值和本年折旧就行
一行都需要填写的。
老师,我没填过这个表,3是以前年度的累计折旧也要加进来吗?3和8填一样的吗?4和5填什么呢
3是填写你这个固定资产从购买到去年年底折旧的金额。
第四列是固定资产有发票的原值
五列是有发票的2022年折旧金额。
1和2是填资产负债表里固定资产原值和累计折旧的金额吗
第二列当年的折旧的