你好 现在做调整分录就可以, 然后向税局做说明 有发票等 可以税前扣除
21年汇算清缴时,21年账上有20年的票据,是不是需要调增,那么22年的账上有21年的票据(计入了以前年度损益调整)蔡,这些计入以前年度损益调整的费用做21年汇算清缴时怎么处理
21年9月有一笔费用漏记,22年1月补记以前年度损益调整,也结转到利润分配,现在做21年度汇算清缴需要把这笔费用做纳税调减吗
老师您好,如果做完21年汇算清缴之后,之后22年8月份又有发现21年的账需要补充的,在22年8月做了笔以前年度损益的金额,那是需要更正21年汇算清缴还是说可以到时做在22年汇算清缴
你好老师,22年用以前年度损益分别调整做了两笔调21年的成本和费用账,在做21年汇算清缴时没有做这两笔,在做22年汇算清缴时应该如何处理这两笔账?
2020年有两笔结转成本的分录忘了做,22年补结转,计入以前年度损益调整科目,现在做22年的汇算清缴,这两笔成本怎么调整呢?
老师旅行社差额征税怎么开发票,比方说顾客给我20000。我付出去15000,那我用不用跟对方要发票了
老师,厂房装修折旧几年合适?
我公司主营业务是建筑材料检测(检查费),我公司检测不了的业务也会找别的单位检测支付检测费,支付给别人的检测费需要缴纳印花税吗?
个税手续费退税申报增值税报表,填哪项
公司24年银行流水核对一致,流水挂了相应的往来科目,每一笔往来都有对应的发票结转收入或者成本。公司没有什么利润,主营是收汇在付给国内供应商,每一笔利润1-2万,一年十几笔业务,公司也不存在不需要发票入账的成本。目前利润90万,感觉是缺成本发票,但从账面上已找不出,该如何去找是哪些业务缺了票呢
客户钱打到公司账了,货也发了,但是没有开票,可是他是要开票的,可能下个月,那我这个月怎么做账?做预收吗
公司缴纳的物业费需要交印花税吗
老师,旅行社差额征税发票怎么开,比方说,顾客付给我20000,我付出去15000,这个发票怎么开
对公账户收到银联公司返的国补手机款 分录摘要怎么写
老师,您好,这是一个个体户,这个是什么意思呀?
22年已经做调整分录,是不是就直接做在22年汇算清缴中?不用改21年的汇算清缴吧?
你好 是的这样处理是可以的
那我把增加的这两笔数分别增加到22年的销售成本和费用上?
你好 不行因为是 21年的 要是金额小可以
那不增加可以吗不调21年的了
你好 不处理 ? 正规是上面回的 要处理
金额十多万算全额小吗?
你好 这个金额是大的 不行 按上面回的处理就对了
您的意思是跟税局说明,调21年的汇算清缴?
你好 对 就是这个意思 的 按税局说的处理 因为时间长了
时间不长吧,我感觉22年调21年的账很正常,又没调20年的
。因为21年的会专清缴。因为21年的会专清缴结束。因为21年的汇算清缴结束了所以。因为21年的汇算清缴结束了,所以我才说时间长。因为21年的汇算清缴结束了,所以我才说时间长。
公司下个月要注销,21年汇算清缴时用了不超500万的固定资产一次性扣除政策,因要注销,今年汇算清缴时需要一次性全部调增吗?
当年已经应该折旧的可以扣除。提前一次性折旧的要调整。
您的意思是调增:(21年一次性扣除的金额一22年提的折旧总额)?
应该按月折旧的部分可以扣,其他提前扣除的调整