同学,你好,需要在纳税调增调减里面去调整。
您好,个体户经营所得,没票的成本,填成本费用明细的时候直接不减去还是最后在纳税调整增加里面的其他里填写?
高企申报需要调增研发费用。预计调整20年的成本到研发费用里面,请问老师可以直接在20年12月账务里面调整吗,申报表是否需要调整呢?
老师,我想调整一笔以前年度多记帐的费用,今年调整,不影响所得税,不需缴纳所得税,去年公司亏损,我是不是只需要将以前年度损益的余额直接转入未分配利润。那么,去年的报表需要调整吗?还我今年1季度的报表也要调整吗?
个人所得税报年度经营所得,有需要调整的成本费用,是可以直接在成本费用调整,还是需要在纳税调增调减里面去调整?
有二十多万调整的以前年度损益入费用了,这部分我报企业所得税的时候有什么需要填的吗?还是需要调整21的所得税申报?还是直接在22年填?管理费用需要纳税调增或调减吗?
管家婆显示没有软件狗无法接入
老师,您好!代扣代缴的养老金个人部分,是走其他应收款还是走其他应付款科目呀
老师你好,我们中财务公司,2023年的时候接了一家一般纳税人,他们只给了一个基本户,今天又给了一个一般户,但我们期初没有录过一般户的期初,现在我们要怎么处理一般户的期初?
合伙企业里面除个自然还有企业,经营所得税是只申报自然人吗,然后是按占股比例分配费用吗
老师,我接了一家小规模纳税人,什么时候建帐,
公司有应付账款,挂账时间已经超过两年,对方单位已失联,账务上是不是结转到营业外收入?如果将应付账款这样结转到营业外收入,是否需要交纳增值税和企业所得税?
老师,一般纳税人简易办法开具的3个点专票可以用进项抵扣吗?
公司用银行账户购买的理财产品,随时可赎进赎出,保本,怎么做分录?(理财收益是结息在理财账户中的) 购买时,赎回时,结息收入怎么做~
老师,所得税汇算清缴时,基本信息的科技型中小企业的填写,是按什么填
老师,24年暂估的费用,25年汇算清缴前未取得发票,怎么做账,税务怎么处理
那如果差额是因为速算扣除的原因怎么办?后面两期因为没有动,然后差额30000的速算扣除数,导致要退税了,那是在纳税调增那调增一些吗?
请老师回复一下呢?就比如我是第三季度成立的,但是年度的允许减除的费用是60000(上面说错了,不是速算扣除数,是允许扣除的费用),第三季度那只扣除了30000,但是年度是60000,导致要退税,那这部分是怎么调整
不是太明白你的意思。 是系统自动默认扣除60000吗
对的,默认扣除60000,但是我实际公司没有成立一年,扣不了60000
这部分差额是在哪里调整
你是个体户性质吗?你所说的要进行调整,是对什么进行调整?
就是我不能扣除60000啊,我没有到一年怎么扣除60000,但是年度经营所得自动默认是60000,改不了,比如我只能实际扣除30000,还有30000在哪里调整?个体工商户
那你得去大厅手动申报了,或者你咨询一下12366