同学,你好,需要在纳税调增调减里面去调整。
您好,个体户经营所得,没票的成本,填成本费用明细的时候直接不减去还是最后在纳税调整增加里面的其他里填写?
高企申报需要调增研发费用。预计调整20年的成本到研发费用里面,请问老师可以直接在20年12月账务里面调整吗,申报表是否需要调整呢?
老师,我想调整一笔以前年度多记帐的费用,今年调整,不影响所得税,不需缴纳所得税,去年公司亏损,我是不是只需要将以前年度损益的余额直接转入未分配利润。那么,去年的报表需要调整吗?还我今年1季度的报表也要调整吗?
个人所得税报年度经营所得,有需要调整的成本费用,是可以直接在成本费用调整,还是需要在纳税调增调减里面去调整?
有二十多万调整的以前年度损益入费用了,这部分我报企业所得税的时候有什么需要填的吗?还是需要调整21的所得税申报?还是直接在22年填?管理费用需要纳税调增或调减吗?
外贸公司实际支付的运保费高于CIF计价的报单上的,差额部分通常由哪方负担?如何入账?
老师,个税汇算清缴如果应纳税额是2000左右,是合并申报还是单独申报合适?谢谢
请问老师,高管年薪制,每月只发50%,请问剩余需要每月计提
请教老师,定期定额的个体工商户,在对公账户上给临时工发的报酬,(1)是否需要进行个人所得税申报?(2)是按劳务所得申报,还是接工资薪金(综合所得)申报?(3)如果进行了个税申报,是不是就会被改成查帐佂收?
补偿金,差旅误餐补贴,困难员工补贴这几个是不是都得报个税啊
老师,购进商品送人了,怎么做账
#提问#老师企业计提的安全生产费应该计入什么科目,计入制造费用每月核算成本用还是?每月计提24万多,成本出来会偏高
别的公司开具了反向开票发票,在今年3月底,这个人需要做个税汇算,请问该怎么做?在哪个系统上做?流程方法是什么
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
那如果差额是因为速算扣除的原因怎么办?后面两期因为没有动,然后差额30000的速算扣除数,导致要退税了,那是在纳税调增那调增一些吗?
请老师回复一下呢?就比如我是第三季度成立的,但是年度的允许减除的费用是60000(上面说错了,不是速算扣除数,是允许扣除的费用),第三季度那只扣除了30000,但是年度是60000,导致要退税,那这部分是怎么调整
不是太明白你的意思。 是系统自动默认扣除60000吗
对的,默认扣除60000,但是我实际公司没有成立一年,扣不了60000
这部分差额是在哪里调整
你是个体户性质吗?你所说的要进行调整,是对什么进行调整?
就是我不能扣除60000啊,我没有到一年怎么扣除60000,但是年度经营所得自动默认是60000,改不了,比如我只能实际扣除30000,还有30000在哪里调整?个体工商户
那你得去大厅手动申报了,或者你咨询一下12366