对的,是的,开到产品里面。
1、我们销售产品时,提供运输服务; 2、运输有时是,我们自已车子送,有时是叫物流车子送; 3、运费这块,我们单独跟客户报价收费的;(若自提货,则不加价;若需送货上门,则报价时加一个运费) 4、合同中: 产品 如100元;运费 如50元;则合同总金额为 150元; 5、开发票时:也是这样开 产品 100元 运费 50元,税率都是13%
1,某化妆品有限公司为增值税一般纳税人,2020年10月发生以下业务:(1)从国外空运进口一批高档化妆品,成交价格1380000元、运费20000元,进口关税为280840元。自海关运往单位的途中发生运费8000元,但未取得运费发票。该化妆品人库后的45%被生产部门领用继续加工高档化妆品(经海关审查,公司申报的完税价格未包含保险费,公司的解释是相关费用无法确定,海关对此依法进行调整)。(2)以成本为80.000元的原材料委托某县A企业加工高档化妆品,取得专用发票上注明的加工费50000元、辅助材料5000元,受托方按规定代收代缴了税款。(3)当月采用分期收款方式销售A高档化妆品,当月发出货物,不含税售价为1500000元;合同约定分3期结算,自当月起每月月末结算一次。(4)采取预收款方式销售B高档化妆品215000套,不含税单价58元,货物已经发出。(5)将自产的B高档化妆品共1000套在展销会上作为小样赠送给客商。(6)为某影视公司定做演员专用的油彩和卸妆油一批,收取价税合计67.86万元,另收取运输费5万元、优质费2.02万元
我注册了一个物流运输个体工商户,这个月承接了一家生产牛奶的公司的货运,但是我公司名下没有货车,需要调别人的货车运输,我公司要开票给牛奶货物这家公司,这个月开票9万元运费,我付给外调货车的运费没有办法取得发票,外调货车加油的费用,可以作为我的成本票吗?我应该怎么申报,需要缴纳哪些税?
销售商品的时候,客户要求加急运送,我们收取500元的加急运费。这个加急运费应该开票作为商品的一部分价格吗?我们与物流公司是月结方式结账,这个500元是物流公司收的
销售商品的时候,客户要求加急运送,我们收取500元的加急运费。这个加急运费应该开票作为商品的一部分价格吗?我们与物流公司是月结方式结账,这个500元是物流公司收的
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
但是税点不一样,我们开到产品里13个点,物流公司跟我们月结的话是9个点
你好,对的,是的,你们单位多交了税款。
那么这个代收的费用为何不能做其他应付呢
你好,那你有代收代付的证明吗?
这个发票不能开给你单位的。
没有代收代付证明,物流公司就是月结时候加收这500运费
你好,那补上一个代收代付的证明,你们就不用给他开发票了,这个物流费的发票直接开给买方 不要开给你单位。
好的,那么如果作为价外费用理解可以么?
可以的,可以这么理解。