如果是考勤扣款的,应该放到应发工资的前面
老师您好,我想问一下,工资表考勤项应放在应发数之前还是应发数之后?
请问:绩效扣款和考勤扣款是做在应发工资前面?还是在应发工资后面?
请问,考勤表是放在计提工资后面,还是发放的工资分录后面了
老师,考勤扣款要放在应发工资前面还是后面?有没有相关文件
请问老师,考勤扣款是放在应发工资前面好些还是放到应发工资后面好些?
老师个体户的公户得重新开吗?用以前的卡可以吗
#提问#老师,您好!借股东的款用于公司经营,计入其他应付款,其他应付款可以转实收资本吗?
向其他公司借款融资,收到款项如何做账
老师,我们的客户发来的询证函件,询证函上客户的期末开票金额、付款金额、未付金额都没有问题,但是呢他的采购金额有点点出入,这个我是否可以忽略呢,因为这个明细内容太多,不好一一去核对,有可能我们销售和对方采购统计的出入而已
开普通发票销货方的开户信息错误,需要冲红再开吗?
我们两个公司都是一般纳税人,近期a公司开票额度被限制了,只有5000元额度,有一千万库存,我们能不能让a公司向b公司销售,不开发票,a公司申报就做不开票收入,那b公司收到货没有发票如何入账?没有进项税可以抵扣,也没有采购发票,对于b公司的账税务局承认吗?会不会纳税调整?
老师请问一下公司注册资本900万且已实缴了,后来减资800万变为100万了,且减资的800万没有打款给股东而是转到资本公积里了,现在又想增资400万变为500万了,这个是否也是直接从资本公积再转出400万即可,问题一:需要缴纳那些税费吗?问题二:增资 和减资处理是否正确;问题三:当时减资到100万注册资本和现在增资到500万注册资本时所承担的风险是否一样?前提是原900万时都已实缴到位了。
3月份单休应出勤是26天还是25天
去年有留抵税额500元,计入应交税费-未交增值税科目借方余额,今年一月进项2000元,销项1200元,计提增值税的分录怎么写
请问这种情况该如何处理,反馈说明怎么写?该员工已经离职三年了