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老师,能问下我开票给境外,发生了外汇兑付时实际入账金额与开票金额不一致,那分录是怎么处理? ​比如,借,应收账款,贷主营业务收入。收到应收时,借银行存款,98财务费用汇兑损失2.贷应收账款100,这样对吗?

2023-02-27 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-27 08:32

对的 是的 这是正确的。

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对的 是的 这是正确的。
2023-02-27
您好 借:银行存款 6400 借:财务费用 -100 贷:应收账款 6300 应该这样写 您写的应收账款科目不平
2022-04-23
你好,报关单有吗?可以根据报关单的这个金额来。汇率可以选择当月当天的,也可以当月第一个工作日。
2022-11-11
你好,这个是全部科目调汇的。汇率下降或上升,你的应付账款和应收账款的汇率对应的借科目是不会方向相同的。
2021-01-04
你好,同学 老师看了,这三笔分录没问题的
2024-04-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

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