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交了税控盘服务费的280做会计分录怎么做呢

2023-02-24 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-24 16:18

借管理费用、办公费,贷银行存款 需要抵扣,借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用、办公费负数

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快账用户4252 追问 2023-02-24 16:19

抵税时原始凭证附什么?可不可以直接做借应交税费贷现金

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齐红老师 解答 2023-02-24 16:20

没有原始凭证的,当月抵扣的可以。

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快账用户4252 追问 2023-02-24 16:21

哦哦,那我2月交的2月抵税直接做借应交税费进项税,贷现金可以哦

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齐红老师 解答 2023-02-24 16:23

可以的,可以这么做的。

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快账用户4252 追问 2023-02-24 16:27

老师做到应交税费的进项税可以吗,还是要和进项税分开

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齐红老师 解答 2023-02-24 16:28

好,你这样做的话,你的增值税申报的和你账上的不一致,因为你申报的时候他不在进项税额里面。

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快账用户4252 追问 2023-02-24 16:43

那要做应交增值税减免税?

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齐红老师 解答 2023-02-24 16:44

对的,是的,是这么做的。

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快账用户4252 追问 2023-02-24 16:45

报表填在哪一栏呢?

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齐红老师 解答 2023-02-24 16:45

主表应纳税减征额, 还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额附表四的本期发生额、实际抵扣金额。

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快账用户4252 追问 2023-02-24 16:47

老师,那账本上一直有一个280的余额?就那么放着?

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齐红老师 解答 2023-02-24 16:51

结转 结转到转出未交增值税里面去。

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快账用户4252 追问 2023-02-24 16:52

需要怎么操作呢?

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齐红老师 解答 2023-02-24 16:55

借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款。

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快账用户4252 追问 2023-02-24 16:56

那不是还有一项是有余额?

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齐红老师 解答 2023-02-24 16:57

你好,那你平时不结转增值税啊 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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齐红老师 解答 2023-02-24 16:57

在自己做其他的你还有余额吗?你看一下。

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