同学你好 借本年利润 贷利润分配未分配利润
老师你好,年底结账,结专本年利润的数据是不是资产负债表里未分配利润的期未余额数,还是利润表里的净利数呢,还是科目余额表里利润分配贷方余额数呢
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师 我把本年利润结转到利润分配了 资产负债表里未分配利润是正数 利润表里净利润是负数 还是不一样 是咋回事
老师,你好,去年年末利润分配是亏损,会计分录是借:利润分配-未分配利润(正数),贷:本年利润(正数),总账上面借方,余额应该用正数还是负数表示呢
老师你好结转本年利润时利润负数是怎么写会计分录,如果是正数那就借本年利润莫一个数代未分配利润莫一个数如果是亏损负数是怎么写分录
老师,请问下,我们委托律师起诉客户,有一笔法律服务费,请问是单笔做费用还是可以分摊呢?这个起诉事情要5月份完成, 因为客户合同是5月终止,现在处于律师出面协商阶段
场地租金和物业管理费可以放入研发项目成本吗
老师好,核算洗煤成本,要加加工费是什么意思,不是按实际发生的计入成本了吗,
公司出给Boos的招聘费用申请开普票还是专票
北京地区影视公司有税务优惠政策嘛?
2726对火腿里淀粉含量的要求是多少
老师好,请问2024年社保局要求补交的7-12月的社保,个人部份未收回来,做账是做:借:管理费用——职工薪酬,贷:银行存款 吗,如果汇算清缴个人部份是不是要调增,这一块是调管理费用吗?
固定资产 全额提的折旧 现在又卖了 怎么账务处理
老师,我们是物流公司,走的国际代理业务,全是开的是免税发票,国际业务流程是怎么样的,
小规模纳税人,收到增值税专用发票正12万一月平均,有免税3万,和开出增值税发票13万一月平均,有4万免税,有的要抵扣吗?纳多少增值税?假如没其他费用所得税要纳多少?
老师,谢谢,那做完了本年利润这个凭证,需要原来的结转本期损益凭证删除,重新结转损益吗
同学你好 对的 重新结转