你好,这个是汇算清缴表,扣缴端里面有一个汇算清缴。
你好老师,我想问下,现在电子税务局里面有一个年报表,一个季度报表是啥意思啊?什么是年报表,
老师,早上好,想问下我们老板之前有申请了个个体工商户,一直没有用,这两天税务局打电话来说要去做个税务申报,怎么申报啊
老师,您好!请问个体户有什么税务年报B表吗?刚税务局打电话过来说有一个2022年年报B表没申报,我想询问一下这个是什么表。
老师你好!请问个人所得税2022年6月份后没申报,我是个体工商户去年6月份后开专票百分之三的票额是591240元,请问现在怎样申报?税务局打电话说个人所得税的b版没申报,请问怎样申报
老师好,请问个体户个税年报是什么呀?税务局打来的电话
老师,我司是一般纳税人可以办理聚合码收款码吗,个人付款可以收吗
为什么普通电子发票需要验真,专票不用验真是为什么
上月留底税2万,这个月销项税5万,请问计提附税是计提3万的附税还是5万的附税
谢谢老师答复。2×19年12月31日,甲公司作为承租人与乙公司签订了一份租赁合同。合同的主要条款和其他资料如下:(1)租赁标的物:生产线A;(2)租赁期开始日:租赁物运抵甲公司生产车间之日,即2×20年1月1日;(3)租赁期:从租赁期开始日起8年;(4)租金支付方式:租赁期内每年年末支付租金100000元;(5)为获得该项租赁,甲公司和乙公司发生的初始直接费用均为6320元,是向中介结构支付的佣金;(6)租赁内含利率为5%;(7)甲公司采用年限平均法计提折旧,8年租赁期满后,该生产线将退回乙公司;(8)该生产线全新时预计使用年限为10年,租赁期开始日该生产线在乙公司账面价值为600000元,公允价值为640000元。(P/A,5%,8)=6.4632要求:分别编制甲乙公司2×20年和2×21年有关会计分录。
2019年12月1日A公司与B公司签订了一份租赁合同。合同主要条款如下:(1)租赁标的物:电子生产设备。(2)租赁期开始日:租赁物运抵A公司生产车间之日(2019年12月31日)。(3)租赁期:2019年12月31日~2022年12月31日,共3年。(4)租金支付方式:每年末支付租金200000元。(5)按照物价指数计算的可变租金100000元,在租赁期满支付。(6)该设备租赁期开始日的公允价值为650000元。(7)租赁的内含利率为6%(年利率)。(8)该设备估计使用年限为6年。采用年数总和法按年计提折旧。(9)2022年12月31日,A公司将该设备交回B公司。(10)A公司按实际利率法按年摊销未确认融资费用。设备不需安装。(P/A,6%,3)=2.673;(P/F,6%,3)=0.84要求:编制A公司与租赁有关的会计分录。感谢老师答复,辛苦了
电子税务局首次发票开具只能是额度的三分之一嘛
某上市公司2023年年初净资产为155000万元,该年实现净利润28000万元,5月10日支付现金股利8000万元。6月3日公司增发新股2500万股,每股发行价10元。 要求计算该公司: (1)2023年全面摊薄净资产收益率; (2)2023年加权平均净资产收益率;
开票油烟机大类是什么,,
第三章租赁会计业务题1.2019年12月1日A公司与B公司签订了一份租赁合同。合同主要条款如下:(1)租赁标的物:电子生产设备。(2)租赁期开始日:租赁物运抵A公司生产车间之日(2019年12月31日)。(3)租赁期:2019年12月31日~2022年12月31日,共3年。(4)租金支付方式:每年末支付租金200000元。(5)按照物价指数计算的可变租金100000元,在租赁期满支付。(6)该设备租赁期开始日的公允价值为650000元。(7)租赁的内含利率为6%(年利率)。(8)该设备估计使用年限为6年。采用年数总和法按年计提折旧。(9)2022年12月31日,A公司将该设备交回B公司。(10)A公司按实际利率法按年摊销未确认融资费用。设备不需安装。(P/A,6%,3)=2.673;(P/F,6%,3)=0.84要求:编制A公司与租赁有关的会计分录。
2×19年12月31日,甲公司作为承租人与乙公司签订了一份租赁合同。合同的主要条款和其他资料如下:(1)租赁标的物:生产线A;(2)租赁期开始日:租赁物运抵甲公司生产车间之日,即2×20年1月1日;(3)租赁期:从租赁期开始日起8年;(4)租金支付方式:租赁期内每年年末支付租金100000元;(5)为获得该项租赁,甲公司和乙公司发生的初始直接费用均为6320元,是向中介结构支付的佣金;(6)租赁内含利率为5%;(7)甲公司采用年限平均法计提折旧,8年租赁期满后,该生产线将退回乙公司;(8)该生产线全新时预计使用年限为10年,租赁期开始日该生产线在乙公司账面价值为600000元,公允价值为640000元。(P/A,5%,8)=6.4632要求:分别编制甲乙公司2×20年和2×21年有关会计分录。
老师,那这个要怎么操作呀?需要什么数据
你好,需要你利润表数据,成本费用有发票吗?有调增的业务吗?
这里和第四季度填写的是一样,只不过是没有发票的成本费用,不允许抵扣,需要调整,需要单独纳税调增。
没有要调整的,我去年预缴申报已经做了 ,然后我刚打开扣缴端有一个年度汇缴申报 ,就是完成这个申报就没问题了吗
对的,是的,是这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,我这个做好了,利润有10225,缴税511,还有啥可以填写一下扣除么 还是就怎么申报然后缴税啦
累计扣除费用6万,填写了吗?
老师 预缴的填写就有累计扣除6万,但是这个年度汇缴申报没看到有可以填
你双击点开个人信息里面,你看一下有没有。
老师 找到了 是这个不
点保存有一个弹窗
对的,是的,点确定就可以。
诺,这样子没得税缴纳了,就这样子申报了么
对的,是的,是这么做的。
好的 谢谢老师了
做了这个申报,后续就没漏掉要申报了不
对的,是的,是这么做的。