你好; 即第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 如果 税务局没有留; 你就一起拿着做附件
老师您好,我们买了一台电车,对方给我们开了机动车销售发票,但是只给我们了第二联抵扣联,是不是也应该给我们第一联发票联呢?不然我们怎么记账呢?
老师你好,我们几个月前给小规模开了专票,这个月把专票红冲了,对方也没有抵扣,请问负数发票3联都放在我们(销售方)这边做账嘛?还是说第二,三联给对方,我们留第一联做账?
老师,电子版的专票有好几联吧,对方把第一联的数据导给我们了,我是不是应该让她导第三联
我们有个装修工程,然后对方公司去税务局代开的专票,只给我了一张发票联,购买方记账凭证,专票不是要给我抵扣联和发票联吗,为啥只给我的是第三联
老师,我们买了电动汽车,对方给我们开了专票,给了我三联,第三联我看是写什么征税部门留底,对方直接都给我们寄来三联了额,都是给我们的吗?
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老公哥注销新公司成本财务处理
我们开的是纸质发票,但是我去看红字发票的时候把红字发票开成了电子的,这个怎么办有影响吗
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
老师,因为3月供应商开的进项有误,4月供应商红冲了,但是我们没有抵扣,同时我们把货又卖给了客户,3月也开票了,4月也红冲开票。4月交了3月的销项税额,现在是4月份入账,我们重新开的销项还要再交一遍吗?理不清楚了。
老师 税务专管员说我们职工人数和税务登记信息不一致 这个是怎么查的呢 我们企业所得税季度报人数和个税申报的是一样的呀
老师,怎么在医保系统添加新的单位信息
小规模减免的增值税,社保稳岗补贴,我计入营业外收入,这个企业所得税汇算清缴各自放营业外收入的其他,还是政府补助。
现在业务量不是很大,每次进货商品的具体名字 写在记账凭证的摘要里可以吗?库存商品后面就没有写二级科目了
请问,总账会计干什么?
哦,原来买车的专票是6联的啊,那对方好像是给我,1.2.3联,那我自己全部留着就行咯?
你好; 给你 ; 你拿着就行了。 做附件