没什么问题的哈,正常做账
请问我们从9月开始,由小规模纳税人转入一般纳税,但在9月整个月中开的发票把税率开错了,现在开出去的发票有专票,有普票,大部分不能追回,应该怎么办?
老师,小规模纳税人这个月有个未开票收入,如果这个收入开发票的话就会超过500万,升为一般纳税人,如果我们不开票下个月再开票,还会升为一般纳税人吗
老师,我单位目前是小规模,但是,如果这月发票全开了的话就会超过500万,变成一般纳税人。我从什么时候开始申请一般纳税人呢?发票开到一半想到这个问题,老师,我这个月发票是非开不可了,年底结账,凭票要钱啊,应该怎么办?
老师,请问我们有一项工程在小规模纳税人时候开具了合同金额的发票,比如我们是2月升的一般纳税人,1月开的票,3月完的工,我们3月取得的有关这个项目的进项税额可以抵扣吗?
老师,请问,我们2月开得租赁发票,是按小规模税率开的发票,从3月开始升为一般纳税人。如果把2月开的发票收入记到3月,这样应该怎么做,会有什么问题吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
我是不是可以这个月先不入帐,下个月在按发票入帐,
嗯嗯,可以的,没问题的。只要不认证抵扣2月的发票就是