你好 你需要点击生成凭证,但是如果有留底的话,他应该是自己算不出来的。
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税, 借: 转出未交增值税 贷:应交税费-进项税。 然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税贷:应交税费-进项税。然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
你好,老师,增值税是不在财务软件上输入完凭证了,结转之后就自动出来,应交税费—未交增值税了
你好,老师,用财务软件做记账凭证,期末是不是就不用写记账凭证来结转费用、收入、成本、利润、折旧和增值税、工资等,直接点财务软件期末结转就自动结转啦,还是需要填写记账凭证来结转呢?
上月月底手动输入分录结转未交增值税 借 应交税费-应交增值税- 销项税额 200 应交税费-未交进项增值税300 贷 应交税费-应交增值税-进项税总额500 这月销售出商品无票收入销项税为500元 就当现在是月底需要手动结转未交增值税,请问分录怎么写未交增值税的分录?老师 麻烦写全一点谢谢
老师,请问一下四月份的个税申报是什么时候的工资表数据申报呀
建筑企业当年取得的发票和当年的收入占比多少税务不会预警
老师,公司因抵账过来10辆车,26万一辆,只买来2个月,现在我们卖给另一公司,市值公允只值11万,但二手车过户发票开的是20万,那我们卖给另一公司按20万还是11万不被税务查?(因为卖给的另一个公司也是自己内部公司,挂账未收款)
老师你好,开普票只填车牌号码可以吗老师
老师,公司销售使用过得皮卡车给个人,开票时 ,选择销售货物里面的载货汽车后面填什么呢,填二手汽车,怎么填呢
二月份的社保公司二月份就缴纳了,那二月只计提员工承担部分,那三月发放工资员工个人部分扣出来是不是就行了
银行信用证付款企业需要承担什么风险?需要付利息吗?
老师,我们做贸易的,抵扣的话是不是需要一对一的抵扣。比如销售A,那A的销项抵扣A 的进项,不能抵扣B的进项
老师,新增社保人员,在电子税务局第一个月调整完工资,申报上养老,第二个月申报申报医疗时候,还需要再调整工资吗,
老师您好,我们公司去年新成立的,没有业务,就没有报个税,今年罚款300元,我该怎么入账呢
那有留底的时候怎么办呢?
自己做账务处理的 别用软件的
那就是手算销项-进项-留底税额
那销项进账怎么在财务软件上快速得到数呀
科目余额表 直接看转出未交增值税余额
那是用转出未交增值税-留底税额吗
转出未交增值税 三级科目 这个在借方就是留底
一般勾选正好的是不就不会出现留底了
对的,是的,是这么做的