你好; 计入主营业务成本- 打印费
老师,我公司的经营范围有这些内容,我们公司承接了一个道路工程,公司是新公司,现在产生了收入成本,在计算成本方面我如何设置科目,是设置劳务成本,还是工程施工~合同成本,还是直接入主营业务成本呢
老师,我们是建筑装饰公司,经常接十来万,几十万的小合同,很多劳务外包,当我收到劳务费发票时,直接:借 主营业务成本 贷应付账款呢?还是要通过其他科目核算,我们没有用工程施工这个科目,谢谢
老师,我们是建筑设计公司,要经常外面打印蓝图,请问这个打印费放主营业务成本 还是其他业务成本 还是办公费 合适呢呢
老师您好,我是小规模劳务公司,工资做到主营业务成本是不是不需要计提,还有就是那我产生的个税还有给的福利费怎么做账合适呢,是不是都要做到主营业务成本呢
使用权资产 利率怎么来 租厂房 3年 会计准则
印花税问题,最近看到有人说取得的进项票也需要申请印花税,这个我就不明白了,不是公司开具销售发票才需要申报印花税吗?
公户付款购买材料20000元,但是对方开不了票,这种情况入职需要什么凭证
请问公司车辆保险需要缴印花税吗?
汇算清缴里面资产总额是年初加年末除以4还是? 公司是2024年10月1日到12月31日有凭证的,那么汇算清缴的资产总额应该填写多少
老师你好!企业是一般纳税人,收购个人废旧物资时,反向开票可以开专票吗
老板名下两个公司分别是A和B,老板一个人名义为A公司贷款,然后以货款形式打给B,B公司又欠老板的钱,那这样的话可以把钱在还给老板吗?
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
如果填汇算清缴里就是放其他这橍吗?
你好; 对的; 计入这个里面去
请问,因第三季度 先预交了企业所得税10315.87元,现在汇算清缴后需退回8732.42元,退税申请理由写什么呢
你好; 退税的话; 比如弥补亏损 退税或者是 比如研发加计扣除抵减退税; 看你实际哦
我们没有研发的,这个跟弥补没关系吧,就是第三季度 先预交了企业所得税10315.87元,整个年度下来是亏的,现在汇算清缴后需退回8732.42元。
你好1; 那你是为什么会有多缴纳 ; 是因为弥补了亏损吗
我们是小规模纳税人,在第三季度的时候是有利润的,但是我们这行是建筑设计行业,有很多应付都是半年、一年底才付费用,所以第四季度时成本就高了,净利润就出现负数了,这个算弥补亏损不?
你好; 不算的 ; 你应该是成本 之前3个季度没有及时结转吧 ; 导致你 3个季度前期是预交税费 了 ;
成本都是用金蝶一键结转的
你好; 那你 问下系统售后 ;看什么情况 ; 是不是不要设置 结转哈;你这样 会 每年每月都会调整; 很麻烦的
现在都全报完税了。。。
你好; 报税报错了; 就去改哈; 你去看看你是不是多报或者少报了数据
您的意思是退税不正常吗?先缴交了,后面第四季度成本多了,就亏损了,退回来不对吗?账没有做错
你好; 那你就写季度成本核算结转差异 造成退税