同学你好 那你是什么会计准则呢
今年收到去年预提的费用发票,但是金额是有出入,今年收到的发票比去年预提的金额少,该如何做分录
计提,预提是一个概念么?挂账跟计提预提不一样不一样?如果去年的费用发生走私户,发票今年收到却是公司抬头,开票日期是去年如何做账?如果去年的费用发生走私户,发票今年收到开票日期是今年当月,如何做账?
提问:老师,去年预提了费用,今年要用来冲预提费用的发票,必须是去年付款,但是没有开票,今年才开回来的发票?还是说,今年付款,今年开票的也可以?
老师,去年预提费用借:管理费用,贷:其他应付款-预提费用,今年收到发票发现金额少计提了应该怎么写分录?
去年第四季度预提的费用,今年收到发票,实际发票金额比预提的多了,现在会计分录该怎么做?需要补计提吗还是?
固定资产清理的当月,可以计提折旧吗?谢谢老师
这一道题目为什么D=F
老师好,上月增值税销项小于进项,有留底税额,在结转增值税的时候,需要将销项减进项的差额结转到应交税费-未交增值税的借方吗?
公司发购物卡给员工,是计入应付职工薪酬福利费吗,请问需要员工缴纳个税吗?
小规模纳税人出租房屋,公司按租赁合同租金缴纳了增值税及附加,合同规定租户需承担50%的税费,在第二年付,可以放在第二年的营业外收入其他收益吗
合伙人2024年的工资做账,借利润分配预分配利润,贷银行存款,现在结转本年利润时未分配利润和预分配利润借方都有余额怎么结转
合伙人2024年的工资做账到利润分配预分配利润科目,现在结转本年利润时怎么结转未分配利润和预分配利润
老师工资的个税如果是老板本人,任职受顾日期从什么时候开始
请教各位,24年年底计提奖金16万,25年1月实发168000元。如果我反结账24年12月的账,更正财务,我当时交了所得税,如果反结账补提税金会导致所得税款变小。她这个情况可以补计提8000在1月不,然后2025年汇算清缴时把张载金额和实际发放都填16万,可以吗
如果这个月只有进项,没有销项,需要结转增值税吗?老师
老师,用的是小企业会计准则
同学你好 金额是多少呢 借应付账款 贷利润分配未分配利润