同学,你好,计入其他应付款-法人比较好
老师,您好,请问收到往来款和归还往来款的会计科目是什么
老师,您好,法人的往来款用哪一个会计科目表示
老师您好,给法人报销费用挂帐用什么往来科目呢,这个最后要付给他的
同一个法人的往来款应计哪个科目,可以计入请他应付款吗
老师您好,和一个公司往来账平之后再记账是和之前用同一个往来科目,还是根据往来账平之后的第一笔业务性质选择往来科目?
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
境内企业五星红旗船舶,从事国际运输服务,航次是国内装货到国外卸货,或者国外装货到国内卸货,船员工资和船员管理费以美金支付给境外香港的劳务公司(船员都为中国籍)需要帮他们公司代扣代缴吗?需要代扣代缴哪些税,船员的个税需要代扣代缴吗 现在支付,2月 3月劳务费 2月 3月 船员都在船上,船在宁波靠港,4月在宁波装货船舶才开出去马来西亚,这种劳务费是否需要代扣代缴
24年第四季度的财务报表有变动,汇算清缴的时候需要去更正申报第四季度报表吗?如果更正了,需要补税的话,需要交滞纳金吗
老师调表不调账,调财务报表吗
个体工商户,核定征收的一个月不超3万,超了会收多少税
为啥发出成本低利润就高,能举例子吗
不管他转进来还是转出去是吗
因为之前对公账户转出去用了其他应收款-法人,转进去用其他应付款-法人,然后就乱了
转进去你可以用其他应收款-法人
统一用一个就好是吗
你把二级明细写清楚点,查账的时候,你就能分清楚了
有的时候是要转进来冲销得
那你直接计到其他应付款-法人就可以了
好的,谢谢
不客气,很高兴帮你解答