你好这里原材料验收入库了,你需要体现啊
这道题D选项为什么不正确
帮忙看看这道题为什么选D
老师,你好!帮忙看一下这道题,D选项为什么是对的呀
老师 帮忙看下这道题,为什么D选项不正确呢?
老师你好!图中这道题为什么选项D不正确呀?选项A是正确的吗?
老师,销售固定资产账务处理不做收入,增值税申报表又是收入,企业所得税申报表的収入和增值税申报表的收入不一致,怎么处理?
老师,个人劳务报酬800元以下是不用缴纳税款的,但是一年一个人申报劳务报酬有好几次,总金额超过了800需要缴纳个税吗?
营业执照上更改了经营地址,税务里还没变更过来请问应该怎么操作呢
老师,收到企业所得税退税,该怎么写分录
我这边是劳务派遣公司,涉及的员工工资、社保、和公积金,计入管理费用还是主营业务成本合适?
你好老师,小规模纳税人月开票不超30万。那确认收入的时候用做税吗?
老师,暂估是12654元,开票是12738元,实际收的东西也是暂估的数字12654元,怎么做账
开教材发票沙子分类编码和分类简称是什么
老师,收到银行利息现金52元,怎么做分录呀
23年1季度税局没报财务报表,报了所得税,看出所得税报表暂估了30费用,但1季度账上没暂估。2季度报的财务报表和财务软件里导出的一致,所得税申报也按照2季度财务软件导出的利润表报的,这就导致1季度所得税报表暂估的30没有处理。年报财务报表利润表和财务软件(账上)导出的数据一致,所得税汇算清缴也和利润表数据对应,23年汇算清缴后是亏损的,24年也是,25年一季度亏损弥补完有盈利。由于23年一季度财务报表没什么导致纳税登记不能为a级,但是如果申报就得更正23年账和23年/24年/25年1季度的所有所得税报表和财务报表,我想问可不可以23年税局里1季度财务报表直接按照所得税报表暂估的费用填,后续所得税报表和账目,财务报表都不更正,然后2025年汇算清缴时把30纳税调增,30没付出去也没取得发票
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如果1月末是借:原材料 贷:应收帐款呢
打错字了 是借:原材料 贷:应付账款
那就先冲了暂估,你这个数暂估的分录吗?
没有暂估 直接就是: 1月末 借:原材料 20000贷:应付账款 20000 2月初 借:应付账款 20000 应交税费-应交增值税-进项税2600 贷:银行存款 22600
不可以,没有你这个操作的
就是如果没有发票的话 就必须是暂估吗 必须在取得发票的时候把之前的分录红冲了再重新入账吗
是的,只有暂估才是第一个分录