有些企业是这样,开发票的一个价格,不开发票的一个价格,这个提前需要跟人家说清楚。或者是直接对方要发票,你加税合计直接写到合同里面 额外收取的税点额外收取。
老师,你好!小规模纳税人增值税税率是百分之3吗?我开出发票,价格是价税合计15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。请问一下,我在填申报表的时候,价款是多少,税额又是多少。这个要怎么计算
比如说 供应商给我们30元开票单价 我们跟销售协商加5 %。然后销售跟客户报价45元开票单价。中间差价是45-30/0.95=13.42 这13.42我们要交多少税,扣除这些税费我们实际要给销售返还多少? 也就是说销售价30/0.95,与销售价45元之间税费的差额是多少?计算公式是什么?
老师,我想问一个问题,是这样子的,就是所有的企业,给别人开发票,是怎么开的,是跟别人谈好,价格是多少?然后增值税是多少,然后价格外的增值税,这两部分加起来,是要收客户的钱,是吗?是这么跟客户说吗?还是说,直接价税合计是多少金额,直接就报价格给客户呢?
你好老师。公司是做茶点冻品行业13%,进项发票一般是13%。现在是按照不含税价格报价给客户,客户说只补6—8个点税率让我司开13%的增值税专票,那现在老板问跟客户沟通补多少个点对我司比较合理??请回复详细分析一下谢谢!
老师,您好,昨天我看有很多人说房产税从租计征的避税办法,说可以先以较低的价格租给熟人,然后这个熟人在以正常价格租给客户,这样是省了房产税,但是个人会因此业务缴纳多少税呢?比如我们组给熟人是150万,熟人租给客户是300万,熟人为此应该缴哪些税种?分别都缴多少钱?
额外收取的税点额外收取是啥意思?说的
你缴纳的税款让对方承担的意思