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老师,购入固定资产时,做了借:固定资产1000,进项税130,贷应付账款-A 1130,付款时,借:应付账款-A 1130,贷:银行存款1130这机器不是我们的帮代买的,开发票开我们公司的,进项税我们来抵扣,跨月了我要做冲上月做的,应付账款-A 红字1130,贷:银行存款红字1130,应付账款-B公司蓝字1130,贷:银行存款蓝字1130,借固定资产清:1000,借固定资产1000,后面借:?(这里我要记什么营业外支出吗)贷:固定资产清理,发现我的B公司平不了账,不知道哪步有问题?

2023-02-18 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-18 15:32

同学您好,要记什么营业外支出或资产处置损益 借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产 借:银行存款 ,贷:固定资 产清理 资产处置损益

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同学您好,要记什么营业外支出或资产处置损益 借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产 借:银行存款 ,贷:固定资 产清理 资产处置损益
2023-02-18
您好,固定资产账面余额都要清理的(下面对),但下面那个没有交销项税,
2023-12-01
您好,退货将原入账分录红字冲回,计提折旧部分计入营业外收入科目
2021-02-05
您好,是的,您的处理非常正确
2021-03-02
是的 固定资产清理的分录应该是 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 贷销项 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-11-21
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