您好,您企业符合小微企业规定?
老师,有问题请教一下,就是我们按季度缴纳企业所得税,汇算清缴时,所有的数据都跟年报数据一样,为什么会出现需要补税款的情况?
老师你好,请教一下,我们成本票少,有的进项票不抵扣,把它价税合计算到成本里,多交点税,这样企业所得税就少交一点,请问老师这样行么?
老师 请教一下 我们无成本的情况下 它这个所得税数字正确? 什么公式算的
请问个体户的个人所得税是怎么计算的,年度个体户收入100万,在没有成本的情况下,需要缴纳多少个税,麻烦列一下公式
老师您好,我的个税系统我想更正申报2023年一整年的个税数据,更正到8月份的时候显示本地不存在数据,无法更正,这个情况下我该怎么做?
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
老师,我们1-3月的收入达到1047万了,还属于小微企业吗?
为什么余额表中主营业务收入的明细总数是正确的,但是导出来的利润表收入数就不对呢,比账上的数少50多万是什么原因
我简易征收项目,开票含税7万,我收到分包发票6万,我是不是只要交7万-6万的增值税?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,这个逻辑对吗?
个人开具劳务发票怎么开,在哪里开,电子税务局能开么,具体路径
老师,现在还可以发票开出去,成本票没来,暂估入职吗
老师利息记入财务费用借方负数导致汇算清缴1块多的退税有必要退吗,退税会不会增加税务局查账的几率
老师,我们买的国内设备为了出口的,买回来是增资税专用发票,做账成本也是不含税金额吗 我们销售出去是0税率的
老师,你好,请问上一年度的抖音卖衣服,当时申报增值税我已经全部确认为货物未开票收入了,今天今年年度开了一些服务费的,现在就是相当于补开票了的,那么请问如何申报增值税比较好的昵,今年开的一部分服务费发票,我放回到上一年度的未开票收入里面去的了
老师,印花税可以计提或者暂估吗
符合的 没有300人 5000万
您好,那您的企业所得税可以按优惠
嗯嗯 正确的标准算法公式怎么样 麻烦老师写下
您好,麻烦您不要催
好的 麻烦您了 等待赐教
您好,根据您的题目,若是22年,则应纳税所得额*5%-2.5
老师可以写具体点?
您好。根据您的应纳税所得额*5%-2.5
2970297.03*2.5% 是这样吗
您好,是乘以5%的金额-2.5
怎么只有减2.5
具体的数字公式写下可以吗
您好,已经给您写的很清楚了
多少乘多少总有具体的列式啊
您好,应纳税所得额的金额乘以5%后的金额减去2.5
这样看不明白
您好,最后一次回复您看明白了?
不知道什么减2.5
您好,这个是速算扣除数,给您回复的就是准确计算