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供应商因开票问题,把从a账户支付款退回a账户,我们再从b账户汇出给这个供应商,会计分录怎么做?

2023-02-16 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-16 15:54

你好,因开票问题,也不会影响银行账户的付款啊。 从a账户支付款退回a账户,做付款的相反分录 再从b账户汇出给这个供应商,再做付款分录就是了 

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快账用户1653 追问 2023-02-16 16:19

a和b是不同公司的账户

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齐红老师 解答 2023-02-16 16:21

你好 从a账户支付款退回a账户,做付款的相反分录 再从b账户汇出给这个供应商,再做付款分录就是了  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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你好,因开票问题,也不会影响银行账户的付款啊。 从a账户支付款退回a账户,做付款的相反分录 再从b账户汇出给这个供应商,再做付款分录就是了 
2023-02-16
你好   那你现在是    做那个公司 的账务处理 ;  这样好判断  
2021-07-15
你好这个你需要有三方协议,你这样做借应付 贷应收协议贴后面,和对方付款 回单贴后面
2021-07-15
你好,是针对开具发票做收入分录? 
2023-02-28
您好,这种情况下,建议收到B公司付的美元,做销售处理,再付给A公司做采购处理。不报关的话,可以提供B公司的报关手续复印件,给外汇管理局来核销处理。
2020-04-15
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