同学你好 你是不是有没申报的
老师,您好,想请问一下代开发票税款的事,比如,我个人去税务局代开一张工程款的发票,金额是2万,我代开2万增值税198.02,个税198.02,城建减半征收4.95,印花税6块,合计406.99,正常我应该上这么多税,但现在付款方说让我把我要出的税钱一起开在发票里,那我应该开多少总金额,这个要怎么算啊
老师好!从增值税开票系统里,已开发票查询里,查询到的去年全年发票总额合计数是20万,但是从发票汇总统计里出来的发票总额合计是60万,相差40万,是咋回事?应该以哪个为准?
老师老师,我在电子税务局查看了收到的发票,是收到的销售方开的负数发票,这个负数发票我全部打印出来交给了税务会计,我全部打印出来的计算了一下总共有5万多税额,但是报税同事给我说喊我把没有认证的进项税减除去,可是在电子税务局哪里去查这个进项票有没有被认证呢老师?
专业老师回答问题::: 虚开发票罪 一、犯罪客观方面(2023年调整) 虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的其他发票,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1.虚开发票金额累计在50万元以上的; 2.虚开发票100份以上且票面金额在30万元以上的; 3.5年内因虚开发票受过刑事处罚或者2次以上行政处罚,又虚开发票,数额达到上述第1、2项标准60%以上的。 问题:关于虚开发票罪的客观方面,这里第三点中的数额达到上述1、2项标准的60%,是1或者2的60%,还是要达到1且2的60%??
老师 我们是房地产开发公司 在没竣工验收之前进项记的是待抵扣进项税额 1月竣工验收完了 给业主开了入住好票 待抵扣转进项抵扣增值税 我们是从2016年-2023年都是记的待抵扣 系统里的待抵扣金额跟我们账上差了5000多块钱 账上多 由于2016-2018我们电脑查询不到系统里实际抵扣金额了 2019-2023系统和账上是对上了 所以5000多无法查询 请问老师我们账上多出来的5000多 是不是应该做进项税额转出 那分录的借方应该记什么呢
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
是我刚入职的新公司。去年,开票系统查询40万,汇总统计60万。你再看看是啥原因?以哪个为准呢?我小白
同学你好 是不是有红冲的