你好!你可以在学堂下载搜下
老师我今年三季度暂估做的借主营业务成本,贷应付账款。 但是4季度只有工资发生,没有成本票进来,我可以红冲暂估做成,借方管理费用工资,贷应付账款负数吗?4季度工资的金额高于3季度的暂估,谢谢
老师,我这边有个企业被拉入黑名单了,没有年检,需要提交年度报告解除黑名单,这个年度报告怎么出具啊?经营范围是:防水、保温工程及防水保温材料销售,小规模纳税人,注册资本500万
老师,我这边有个费用,6月份发票收到金额52500元(缺94500发票)付出去147000,当时分录做的是借,主营业务成本147000,贷银行存款147000,这个客户4月份还有笔挂账,借:主营业务成本94500,贷,应付账款94500 我是不是做错啦,现在要做什么分录冲销下啊
老师我这边最后结转成本大于收入,主要原因是没有前面工资都是暂估报个税后面工资表出来再补记工资的,还有比如房租摊销都一季度开一次票都在这个月记入制造费用里去了,这样导致本成本大了
老师,有没有财务制度范本啊?主要是关于出纳这边发票,报销,付款,工资,的
我咋没找到下载啊
看到了看到了
你好!你有没有搜到呢?你看中间那里有个下载45,要在那里的文件才能下载
看到了看到了谢谢老师
你好!不用客气的了