你好; 具体是什么数据的; 才好判断的
老师,我们用的是管家婆财务软件,我6月份已经反结账了,又添加上了几笔记账凭证,但是前面我结账的时候已经结转出来损益了,我添加过后觉得没有问题了,可以再点结转损益然后结账吗?
老师,你好,在金蝶软件上做账,已经结转损益了,发现没有做支付工资的凭证,如果反过帐后,补做上支付工资的凭证,还从新结转损益吗?(就是对结转损益的那张凭证有影响吗?)
请问老师 我软件反结帐不了 结转一月损益结果结转成了二月 但是二月还没有账务 现在再录入凭证是三月 该怎么办呀 我需要入二月份的账
老师,我用的速达财务软件,2021年9月建的账套,现在已经把2022年1月的账完了。今天突然发现,要修改、新增9月份的,某一张记账凭证,就点击了“凭证序号重排”结果,2021.9-2022.1所有的凭证号,序列号,全部变成了1号
老师早上好,我想问一下啊,我用的是用友财务软件,现在就是凭证审核完了,然后我是不是要点软件里的记账功能,记账之后,我再进行月末损益的结转,对吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
12月份的一个会计科目输错了
2023年1月份我开始记账了,检查错误,想把之前更正过来老师
我怕反结账之后现在1月份的账目会不会没有了,问一下这个情况
你好; 反结账可以改的 ; 但是你 要注意 数据要 处理好哈; 反结账分录 和摘要要调整好