借银行存款, 贷其他业务收入或其他收益, 应交税费、应交增值税。
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
一个月工资是4500,但是店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
开票拍摄制作费大类是广播影视服务吗?
您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳
老师那如果2022年这比金额的科目做错了,现在怎么调整过来呢
你好,当时的分录怎么做的?
可能点错了点到递延收益上去了,当时也没发现,最近在对那个利润表和资产负债表自查出来的
借递延收益,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配,未分配利润汇算清高收入纳税调增。
老师那我纳税调增的话是在2022年度汇算清缴时调增还是到2023年的汇算清缴时调增,毕竟这个是2022年的账错了,我现在做这个调整分录是在2023年2月了,1月的税已经申报过了,您看怎么做比较合适
在今年做2022年的汇算清缴里面纳税调
这个增值税,你需要在去年申报的这个增值税申报了吗。
修改去年的增值税申报表。
您说的这个增值税申报表是指当月的增值税申报表吗
你好,二月份收到的,在三月份申报。
是的,那您说的这个增值税申报表是指的3月份吧
你好,所属期二月份三月份申报的。不清楚你们都是交几月份的,我们都是说二月份
您的意思是我在以前做这笔账的申报月份里把申报表更正申报,财务软件里2022年账务处理不动,在2023年2月做账务处理的时候对这比分录进行更正,像你上面写得分录那样调过来,是吗?
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师耐心的解答,感谢
不用客气,工作愉快。