您好,这个是可以的,可以
老师好!老师,费用单据是11月份的(还有普票),员工12月才报销,出纳现金付款,能把费用做到11月的凭证里去吗?那付款是12月,要怎样处理?谢谢!
老师好,11月份的费用发票,能做到12月份里吗? 谢谢
老师好,开在11月份的费用发票,因为没及时回票,能做到12月份里吗? 谢谢
老师好!老师,11月份的费用,发票,12月才报销,账务处理能否放到11月?谢谢!
老师好!老师,电话费所属期是11月份的,发票开票日期是12月,这笔费用账务处理属于几月份的?谢谢!
老师,如果买卤味干果啥的,必须进福利费吗?有没有其他科目可以进啊?
进项税不抵扣 税做哪里
我们跟个人交易,自然人去税务局开发票给我,是可以用的对吧,我们是小规模,只要开普通发票就可以是不
双倍工资,比如我1月工资3000,100一天,这三天上班就变成200*3,1月总共就发3600对不对
老师,冲销以前计提的折旧,是不是借:累计折旧(正数),贷:利润分配-未分配利润(正数)?
一般纳税人的公司法人和小规模个体户的经营者是夫妻关系可以有业务往来吗,可以共用一个财务人员吗?
老师我想问一下是不是所有的政府补助都进递延收益科目,然后再转日常的就进成本或费用或折旧,非日常就进营业外收入吗或营业外支出吗
知道借款日期(2月),借款利率(年化),我要计算2月的利息,怎么设置公式
老师好,个税退付手续费不奖励办税人员,小企业会计准则,怎么入账呢
老师,公司是一般纳税人,现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的(已经勾选抵扣了),现在我们老板也找不到开发票的老板了, 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了(把异常的那几张发票税额,做进项税额转出来),这样做对不对? 问题2:我转出勾选的异常发票后,可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠?(因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠) 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲,那么12月份差的那50万成本,可不可以暂估?也就是12月份的企业所得税申报表没有变,把异常缺的50万改为暂估,2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万,这样可以不?
谢谢老师!老师,去银行电汇货款,电汇凭证,业务收费回单是否都作附件?谢谢!
您好,这些是需要作为附件的
好的,老师,业务收费回单,与银行回单是重复的
嗯对,是需要的这个