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老师,公司租的厂房,平时摊销做得账是借 管理费用 制造费用 贷 预付账款 然后收到发票以后又怎么做账呢

2023-02-12 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-12 10:54

你好,收到发票后贴在凭证后边就可以了

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快账用户5956 追问 2023-02-12 11:19

是每月分摊的凭证还是付款的凭证

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齐红老师 解答 2023-02-12 11:23

每月分摊的,费用匹配发票才好税前扣除

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快账用户5956 追问 2023-02-12 11:25

开的专票,但是分摊是按照价税合计来分摊的

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快账用户5956 追问 2023-02-12 11:25

这样不是两个数据对不上吗

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齐红老师 解答 2023-02-12 13:16

如果你们是一般纳税人,应该按不含税金额分摊,如果是小规模,就是按照含税金额分摊

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你好,收到发票后贴在凭证后边就可以了
2023-02-12
你好发票直接贴到摊销费用凭证后面
2022-07-10
你好,你的思路是可行的,只是要注意摊销的金额,不要摊多了
2023-10-17
可以的,这样处理对,如果你的房租要是超过一年,那就用长期贷款,如果没有超过一年就用预付账款。
2023-09-18
 您好,这些都摊销完了么12,把已摊销的金额10红冲 借:管理费用——租金  -10   贷:预付账款 -10 借:管理费用——租金  10     预付账款   2   贷:预付账款  12   下月 借:管理费用——租金  1   贷:预付账款  1
2024-11-26
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