你好,说明是软件出错了 其他应收款期末余额是负数,应当调整到 其他应付款 栏次体现
老师 资产负债表上其他应付款年初期末余额是负数要调吗
你好老师,应收账款期末余额是负数,资产负债表应该调到哪
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师,资产负债表其他应收款期末余额是负数是哪里做错了,资产不应该是负数啊
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
老师,预付的房租,如果从月中算起,没有按整月开始算,在财务系统录摊销费用的时候,怎么录啊比如1.15到明年1.15,是不是第一个月也按整月摊销就可以了,明年的最后半个月就不摊销了
老师,盈余公积怎么计提呀,根据什么来计提呢,分录怎么做呀,小规模
懂孝彬老师在吗,老师在吗
你好,个体工商户开票出去会计分录怎么写?
收到租车发票怎么做分录是普票,还有通行费电子怎么做分录呢
老师,银行余额调节表有没有方法把它正确的调好,我老是调不好
老师做电商的他是从家发货,还是厂家直接发货,从经营范围上可以区分吗
用友u8薪资管理工资变动汇总了怎么取消
买的办公室用品,没有发票,有对方的收款收据,可以入账吗
老师做电商的他是从家发货,还是厂家直接发货,从经营范围上可以区分吗
老师,是不是软件里面有地方内设置好呢?
你好,说明报表的取数公式错误了
好的,老师,科目余额表里面的其他应应收款期末余额借方也是负数,应该怎么调整?
你好,科目余额表里面的其他应收款期末余额是负数,应当调整到 其他应付款
老师,利润分配在科目余额表里面可以是贷方余额负数吗?
你好,如果是亏损,是可以的
好的,老师,我们新公司还没有开销售发票,在科目余额表里,应交税费-应交增值税贷方余额可以是负数吗?
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。