你好 可以的,这个你们作为福利费入账的 是可以税前扣除的
老师,员工入职体检费,体检的医院给我们员工开的发票开的是我们公司抬头的,这个发票,公司是可以收的吧?并且是可以作为企业所得税税前扣除的凭据的吧?
老师,我们公司给新入职员工报销入职体检费,员工的体检费名头是个人,这个我们公司可以拿来入账吗?不是公司抬头。
老师,这个文章里面说的,员工入职体检票据,指的是医院开具的抬头为个人的发票吗?抬头为个人的,也能税前扣除吗?
老师,我们收了几个学生的体检费,然后要带这几个学生去医院体检,要给医院制对公账户支付8000元,但是医院只给开收据,能正常入账并且税票扣除么? 我在小程序上问是不能税前扣除的,但是我有个会计朋友又说因为医院都是开收据的,所以可以入账并且税前扣除,所以到底可以么?
老师,员工入职前个人抬头的体检票据,费用公司承担的,可以在公司税前扣除吗?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
老师,那昨天我们那个主管说,体检费发票开成公司抬头的,公司不收这个发票,因为那是员工个人的体检费,钱也是打给她个人的。她这样说,不对吧?因为我们公司有规定新入职员工的体检费,在转正后,金额在150以内都是可以找公司报销的
这个不是我说的阿
老师,您看我回答的。我们公司有这个规定,可以给员工报销入职体检费。但是这个会计主管不收体检费发票抬头为我们公司的发票,她说体检费钱是打给个人的,但是发票又是开给我们公司的。她可能考虑的是资金流和发票流不一致这种情况吧
但是,这个本身就是属于员工垫支款项啊。转正之后来公司报账啊,不打给员工个人,那要打给谁呢?
我说可以入账,别人说不可以,不能说到我这边问我的 因为对方是有不同的职业判断,我也是有自身的职业判断的
老师,她应该是不清楚这个。我问其他老师,说是这个发票是可以作为税前扣除的凭据的。
是阿,我也是说可以税前扣除的