,结转汇兑损益 财务费用-汇兑损益应该是=103028.28*(0.05184-0.05308)
还是我在8月月底和9月月底也还要做 借:财务费用-汇兑损益(8月月初和8月月底的汇率差折算人民币) 贷:应收账款(8月初和8月月底汇率差折算的人民币 在9月月底再做 借:财务费用-汇兑损益(8月月底和9月月底的汇率差折算的人民币) 贷:应收账款(8月月底和9月月底的汇率差折算的人民币) 然后10月收汇应收账款用10月月初汇率然后在收汇后面还要再做一笔 借:财务费用-汇兑损益(9月底与10月初的汇率差折算的人民币) 贷:应收账款(9月底与10月初的汇率差折算的人民币)
还是我直接在10月收汇在收汇的后面直接做 借:财务费用-汇兑损益(8月和10月汇率差折算的人民币) 贷:应收账款(8月和10月汇率差折算的人民币)就好? 那么10月收汇的时候可以把应收账款8月与10月汇率差和汇兑损益合并一起但应收账款就变成8月汇率 借:银行存款-外币户(10月汇率 财务费用-手续费(10月汇率 财务费用-汇兑损益(应收账款外币*(8月汇率-10月汇率) 贷:应收账款(8月汇率) 这样可以吗? 还是最好要分开成两笔一笔做应收账款10月月初的汇率,然后8月和10月的汇率差再做汇兑损益再做一笔?
老师,汇率差异这一块怎么做账,汇兑收益是不是要在财务费用下增加二级科目汇兑收益,做借方红字,汇兑损失是做借方正数,营业外收入里面的汇兑收益是期末汇兑损益结转
记账汇率JPY0.05308,期末汇率0.05184,应收账款余额103028.28人民币,结转汇兑损益 财务费用-汇兑损益应该是多少?
借:汇兑损益—汇率差额 贷:应收账款—出口销售货款 借:财务费用—汇兑损失 贷:汇兑损益—汇率差额 请老师把这两笔分录讲解一下,怎么理解
老师好,怎么能在金蝶K3里面查每个原材料的明细?
老师,我们公司平时装集装箱,买乱七八糟的一些东西,确实都是办公用的,但是都没有发票只有收据和老板私人代付的付款记录,我可以入账吗,来年我汇算调增
老师,你的意思是差额征收全额开票,只是账上确认税额的时候是按发票税额确认,然后实际申报的时候会把扣除部分减去吗
老师,我为了让财务账与仓库盘点一致,现在这个材料领用凭证是负数,这样做行吗?
老师们,今年3月刚成立的小规模物流公司,业务不多,所以没招聘正式员工和司机,也没有买货运车,所以从3月份找第三方平台发布运输服务信息,那个平台上就有司机会联系我们,截止目前已经为客户服务运输了十几车,每次都是等待司机把客户的货物运输到达确定没问题了我们有项目负责人私人垫付私转给司机,司机会接下一单运输服务原因,不会给我们去税局代开发票,但谈价时只扣了3%点的税金,我们办公点也距离运输起点和终点都比较远,司机的个人身份证号给我们也不划算搭车费去税局代开发票,请问我们能否按照临时员工个人劳动报酬所得在每月个人所得税申报里申报了?就司机的这个工资当做是我们的成本行不行?
老师,这个入帐标识是指取得的进项票做了帐务处理做了税前扣除,就作入帐标识,我收票方作了入帐标识,开票方就不能红冲了,是这意思吗?
老师 我要开水电费发票给其他单位 其实是分摊的 没有赚钱 我在税务系统中 税务分类编码是什么
23年汇算清缴申报表之前更正两次了,发现有错误在此更正,现在需要税务局批准,是传到税管员那里了吧,会不会惹麻烦呀,查账,问询啥的?有点害怕 现在显示待签收
只要董孝彬老师回答,不要其他老师回答,老师这个供应商好解决,他就送了一次货,也开了发票的就是年前12月送的货,然后我在2月份支付的
像房屋维修费,设备修理费等,不超1万,未签订合同的,凭发票入账的还需要缴纳印花税吗
软件自动结转出来的是127.66 那应该软件错了
差额不大,不用管的
应收账款余额1941000日元(103028.28元),为什么不是用1941000*(0.05184-0.05308)呢
就是以日元的余额乘以税率差
那算出来是2406.84 差挺多了
那就是系统的问题了哈