你好,你们单位支付给他,他欠你的应该是其他应收款。第二个。
老师,支付一笔往来款(给分公司),两种分录都对吗?1:借 其他应付款 贷银行存款 2:借 其他应收款 贷银行存款
老师,往来款若在贷方是 借:其他应付款 贷:银行存款 若往来款在借方 借:银行存款 贷:其他应收款 对吗?有点恍惚
老师好 我代收a的钱 要支付给b 分录 借银行存款 贷其他应付款--a 付款时分录 借其他应付款--b 贷银行存款 对吧
私转公收入,暂时挂账往来,分录是 第一种 借:银行存款 贷:其他应收款 还是第二种 借:银行存款 贷:其他应付款
A公司借给B公司5万块钱, B公司做账分录:借:银行存款 贷:其他应付款-A 归还分录:借:其他应付款-A 贷:银行存款 A公司支出分录:借:其他应收款-B 贷:银行存款 收到返还本金,分录:借;银行存款 贷:其他应收款-B 分录这样做对吗
物业公司收取业主的办酒服务费,装修垃圾清运费,装修押金怎么写分录
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老师小规模增值税空报表有没有,发个
你好!我想咨询一下我这边是钢结构公司租赁费大概一月发生几笔金额是4000以上,但是不能取得发票老板这边想让走公户,能不能备注临时工工资,临时工工资可以不申报个税有没有税务风险
老师好,通行费普通发票可以抵扣进项税吗?住宿费和餐饮费可以抵扣进项税吗?花卉苗木免税发票可以抵扣进项税吗
客户公司用个人转款打工程款给我公司对公账户,但要求我开票到他的B公司,我也开了,隔了两月最?后客户不付款,我想红冲他们的发票,能这样处理吗?
老师,我们酒店,客人订房违约,违约的补偿金入营业外收入吗?增值税要交吗?我们
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财务报表报送中利润表本期金额上期金额如何填列
第一个不对吗,收的时候欠对方的,所以负债增加,付出去,负债减少,所以借其他应付款
你好,第一个不对的,第一个它会出现负数余额。
这个是负债类的科目。
负数余额是啥,没明白老师
你的负债在借方余额,它是一个负数,这个理解吗?
那要是本收到分公司往来款,怎么记账?
负债类科目余额在贷方?所以借方余额为负数?
借银行存款,贷其他应付款。
负债类的科目。余额在贷方。
出现负数余额会怎么样呀
不限负数,你需要重分类的其他应收款,那你还不如一开始就做到其他应收款,不方便吗?不合适吗?
我是出纳,公司会计就是这样记得账,这是错的吗?记错了会有影响吗
正确的,我告诉你啦,为什么不放到其他应付款里面,上面也写了原因,他怎么做的,你怎么来登记就可以的,你就不要管了。
原因没懂 没看懂
因为负债类的科目,它出现了负数余额,他需要自己重分类,重分类你知道吗 重分类你如果再不知道的话,建议你看下报表编制的课程 重分类,这个就是出现了负数,放到其他的另外的科目,他应该放到其他应收款里面去,其他应收款里面填写,其他应付款里面就不要填写了,那你当时做账的时候直接放到其他应收款里面不更方便吗?
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,相反业务不一定需要把分录反写,还应该考虑余额的正负是吗
可以的,可以这么理解。
写分录应该避免出现负数余额
对的,是的,正确的,是这么做的。