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老师,我们是民非团体组织,我们的收入有培训费,但是有的培训学员不需要开发票,那我这边的账务处理是:借:应收账款、贷:主营业务收入,这样账务处理是否可以?那增值税还需要交吗?如果不是这样账务处理,那应该怎么记账?谢谢!

2023-02-08 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-08 17:53

你好,这个是普通培训的吗?如果是的话,需要做应交税费,季度30万以内,再把它结转到营业收入里面,不需要缴纳。

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快账用户5959 追问 2023-02-08 17:56

是普通的阅读培训。如果需要做应交税费-增值税的话,是以下的处理吗?借:应收帐款,贷:应交税费-增值税、主 营业务收入,是这样吗?因为没有开发票,是自己算出增值税吗?

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齐红老师 解答 2023-02-08 17:59

对的,是的,是这么做,是这么理解的。

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你好,这个是普通培训的吗?如果是的话,需要做应交税费,季度30万以内,再把它结转到营业收入里面,不需要缴纳。
2023-02-08
你好,开的是免税的税率吗?
2023-03-12
同学你好,是的,分录是对的;
2020-11-02
您好!你先把科目余额表整理出来就可以建账了。
2020-08-14
你好,是的,也做到应交税费-应交增值税中处理
2021-04-17
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