你好 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款 借:库存商品 ,贷:主营业务成本
我们是生产加工业,7月份退了一批货,我们每个月都要计算成本,各月成本不一样,7月份退的这一批是前面几个月发过去的,现在退回厂里怎么做分录
老师,客户前几个月订货款已汇发票已开,现在说要返回奖励800元开发票给他们,那这个会计分录要怎么做呢?原来发票要不要退回来重开?
去年有单10万的货已结转利润,现在这个月不要了退货回,货款退回设备回厂,会计分录要怎么做?
老师,股权转让协议要怎么填,比如出让方将其认缴的出资额是100万实缴0元,以人民币1万元的价格转让给受让方,这里是填实际收到的1万元还是要填认缴的100万+1万的金额呀
老师,深圳注册的新公司,开通税种核定里面没有个税,审核让提交扣缴税款登记,但是一直提示系统繁忙,都试了三天还是保存不了,是哪里操作错了吗?
老师,劳务派遣公司在计算从业人数的时候,包括被派出的派遣人员吗?
老师就是我们有一笔收入,是通过公账转进来的,我们是必须要给他们开发票吗?不开发票可以吗?对公司有没有什么影响?
公积金每月都需要缴,那到年底需要汇缴吗?汇算清缴
这题解析 30✖️10000 这10000哪来的?
期末增值税为负数,要重分类到什么科目?
老板个体户,老板把钱付给采购员,拿货付款都是采购员,税务局后台预警虚开。因为这些货都是没有开票的。只有物流单据采购员的付款凭证这样的情况怎么处理?
#提问#出口的到岸价和离岸价做账有什么区别,特别是有运保费的,我确认收入都是按照开具出的发票做应收账款,确认收入,付运费时入费用对吗?假如3月出口意大利报关单上,CIF到岸价39600美元,运费3719美元保费占39.6美元,3月份美元汇率7.1693,开具的发票价税合计256957.75元,税额0元,老师麻烦给写下具体分录吧
老师好,我们公司是小规模纳税人跟乙方签合同,我公司提供场地,乙方经营研学基地。我公司分红10%,学校与乙方签合同,款要怎么打到我公司才合规,打款到我公司之后我公司要代乙方代扣代缴增值税吗?
现在利润要转出,本年利润的分录怎么做
你好 借:主营业务成本 本年利润 贷:主营业务收入
两个分录都要做吗
你好,是的,是这样的
这样主营业务收入不变吗
你好,如果与之前正常销售的分录一起看,整体收入是不变的
到时两年收入累计起来不是没变吗
你好,因为先销售,后面退回,这样本来就没有收入啊
但实务上本年没销售那么多,但账上还是没变
你好,因为先销售,后面退回,这样本来就没有收入啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)