学员您好,是的,对的
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
我的利润总额是负数1万。我本年利润结转,就是借:利润分配-未分配利润 1万 贷:本年利润 1万,为什么我的利润分配—未分配利润期末数是贷方负数的
老师2021.12.31结转本年利润借:本年利润-104800贷:利润分配-未分配利润-104800,那2022.1.1的会计凭证仍然是借:本年利润-104800贷:利润分配-未分配利润-104800吗?
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
老师,我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75,本月结转费用后,利润分配余额贷方-68448.27,本月做借本年利润,贷利润分配,未分配利润,金额是怎么算? 借:利润分配-未分配利润 68448.27,贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ?还是反一反
老师,用以前年度亏损的钱来补今年需要交的应纳税所得额需要做什么分录不?
三月还没结账,有比支出没记账,对应的手续费记账了,可以在在最后补记那支出的分录吗
老师A公司注册资本200万,现在B公司占A公司60% 需要注资120万!实缴了36万,但是现在A公司把注册资本改成了36万,那B公司还是占60%,按说是不是要退人家多缴纳的注册资本14.4呢?这样改注册资本遇到这样的问题怎么弄
如果要学字节跳动这样子的软件公司要实操那个课程
请问,12月还有暂估,现在要补开发票才能汇缴,比如暂估金额10万,我就用1-3月的进项冲掉暂估数量,单价就是要补开的10万/1-3月进项暂估数量,这样处理对吧?
老师,我们老板成立了两个公司,人员产生的费用,比如说差旅费,可能A公司员工到B公司报销,因为项目在B公司,现在我们的操作是写B公司员工的名字,报给B公司的员工,在由B公司员工转给A公司的员工,但是有时候车票上会有A公司员工的名字,这种情况怎么做符合规定
我们公司今年刚开始建厂,预计2年投入生产。 现在每个月的增值税都是零申报,
请问老师,所有的银行贷款利息都开不了增值税专用发票吗?
出差人员住宿费报销怎么写分录,有什么要求
老师,一般纳税人做账内容有哪些呢?
交完所得税这个利润可以打给法人吗? 然后交20%个人所得税是吧
这个未分配利润可以贷方有余额吗? 报表一直有金额 没事吗
你好,可以的, 没问题
如果这个利润发给法人,怎么分录 贷方是什么科目呢
你好,借:利润分配-未分配利润 贷:应付 利润 借:应付利润,贷:银行存款。
好的 谢谢
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。