不更正,到汇算清缴的时候按照正确的申报
17年度的企业所得税汇算清缴现在需要更正申报,原因是第一季度预交了97.22的所得税,2、3、4季度的所得税是亏损,18年度19年度的也是亏损。现在我想变更申报不需要把我预交的97.22的税款退税,请问我该怎么调整报表呢?下面是17年度汇算清缴时的主表数据
老师,就是20年4季度报所得税时相当于利润多申报了248元,后面做年度汇算清缴的时候又是按照正常金额来报的,季报和年报就有248元的差额,这种情况需要去更正20年4季度的所得税吗
老师 个体工商户第四季度报经营所得和年度汇算清缴有差异可以吗?汇算清缴时发现费用多计提了一笔,年度汇算时按照正确的申报的 就是当时申报第四季度时候没发现有问题,申报年度经营所得发现费用多了,我的意思年度汇算清缴是正确的,第四季度的预缴还需要更正吗
请问老师2023年1月申报过2022年4季度的所得税了,然后2月又调账了,利润少了100元,请问我是需要更正申报4季度的所得税吗,还是不更正,到汇算清缴的时候按照正确的申报啊?
老师好,请问,2022年的4季度已经申报所得税,4季度的资产负债表和利润表也申报了,现在补入了11月的2笔收入,5月的企业所得税汇算清缴还没做,那还需要修改4季度的所得税报表吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
好的 谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!